0. 0. Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», ответ по которым гражданином отмечен как неудовлетворительный и отправлен на образования Московской области, опубликовавших первоочередные наборы открытых данных на официальном сайте, от общего



2764790-68834000АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.09.2016 № 2166-ПА
г. Котельники
Об утверждении муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы городского округа Котельники Московской области от 02.07.2014 № 606-ПГ «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Котельники Московской области» (в редакции постановления администрации городского округа Котельники Московской области от 07.09.2015г. № 639-ПА, от 29.01.2016г. № 140-ПА, от 24.06.2016г. № 1563-ПА) администрация городского округа Котельники Московской области постановляет:Утвердить муниципальную программу городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы» (Приложение к настоящему постановлению).
Настоящая муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы вступает в силу с 01.01.2017 года.
Прекратить с 31 декабря 2016 года реализацию муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2015-2019 годы.
4. Отделу муниципальной информационной политики обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Котельники Сегодня» и размещение на Интернет-портале администрации городского округа Котельники Московской области в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Гавронова А.Н.

Руководитель администрации
городского округа Котельники И.В. ПольниковаМосковской области
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа Котельники Московской области
от 23.09.2016 № 2166-ПА
Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление»
на 2017-2021 годы.
Заказчик муниципальной программы Администрация городского округа Котельники Московской области.
Координатор муниципальной программы Первый заместитель руководителя администрации городского округа Котельники Московской области А.Н. Гавронов
Разработчик муниципальной программы Управление делами администрации городского округа котельники
Цели муниципальной программы Повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в городском округе Котельники Московской области.
Перечень подпрограмм Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (Приложение №1).
Обеспечивающая подпрограмма» (Приложение №2).
Развитие муниципальной службы городского округа Котельники Московской области на 2075-2021 годы (Приложение №3).
Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления в городском округе Котельники Московской области (Приложение №4).
Развитие архивного дела (Приложение №5).
Развитие имущественно-земельных отношений в городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы (Приложение №6).
Управление муниципальными финансами (Приложение №7).
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: Расходы (тыс. рублей)
Всего 2017 2018 2019 2020 2021
Всего, в том числе: 1309324 225666 267944 274722 270109 270883
Средства бюджетов городского округа Котельники 1293964 222595 264873 271651 267036 267809
Средства бюджета Московской области 2695 538 538 538 540 541
Средства федерального бюджета 12665 2533 2533 2533 2533 2533
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
Планируемые результаты реализации муниципальной программы 2017 2018 2019 2020 2021
Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления, МФЦ для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности Единица 2 2 2 2 2
Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления, МФЦ для получения муниципальных услуг Минута 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5
Доля случаев нарушения нормативных сроков и порядка предоставления государственных (муниципальных) услуг (функций) Процент 3 3 3 3 3
Соблюдение нормативов среднего времени ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных и муниципальных услуг Баллы 20 20 20 20 20
Среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно МФЦ в день Единиц 10 10 10 10 10
Доля государственных и муниципальных услуг, по которым нарушены регламентные сроки оказания услуг, к общему количеству государственных и муниципальных услуг, оказанных ОМСУ Процент 6 6 6 6 6
Доля регламентированных муниципальных услуг (функций) от общего количества муниципальных услуг, включенных в перечень муниципальных Процент 100 100 100 100 100
Доля муниципальных услуг (функций), информация о которых содержится в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), от общего количества муниципальных услуг Процент 100 100 100 100 100
Доля муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в МФЦ Процент 100 100 100 100 100
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе: Процент 90 90 95 95 95
Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных услуг, предоставляемых непосредственно органами местного самоуправления Московской области Процент 90 90 95 95 95
Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ Процент 90 90 95 95 95
Доля пакетов документов, переданных из МФЦ в орган власти, по которым произошли возвраты Процент 3 3 3 3 3
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Процент 100 100 100 100 100
Среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно МФЦ в день Единица 35 35 35 35 35
Доля обращений для подачи документов и получения результата государственных или муниципальных услуг в общем количестве обращений в МФЦ Процент 90 90 90 90 90
Доля обращений за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области и муниципальных услуг органов местного самоуправления в общем количестве обращений в МФЦ Процент 40 40 50 60 60
Доля государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в МФЦ субъектам малого и среднего предпринимательства, от общего количества государственных, муниципальных и иных услуг, включенных в перечень услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства Процент 100 100 100 100 100
Доля обращений за получением государственных и муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений, поступивших в ОМСУ через МФЦ к общему количеству обращений за получением таких услуг, поступивших в ОМСУ в отчетный период Процент 100 100 100 100 100
Доля проведенных процедур закупок материально-технических запасов, работ, услуг в общем количестве запланированных процедур закупок Процент 85 85 85 85 85
Доля сотрудников, постоянно обеспеченных городской телефонной связью, от числа подлежащих обеспечению Процент 100 100 100 100 100
Доля сотрудников, постоянно обеспеченных мобильной телефонной связью, от числа подлежащих обеспечению Процент 100 100 100 100 100
Доля сотрудников, обеспеченных канцелярскими принадлежностями, по отношению к общему числу сотрудников Процент 100 100 100 100 100
Доля оргтехники, оснащенной картриджами, по отношению к общему числу оргтехники Процент 96 97 98 100 100
Содержание, эксплуатация и обслуживание зданий, строений, сооружений, а также техническое обслуживание инженерных систем и систем жизнеобеспечения администрации городского округа Котельники Московской области Процент 100 100 100 100 100
Доведение доли проведенных процедур закупок основных средств в общем количестве запланированных процедур закупок, до уровня 100 процентов, работ услуг – до 85 процентов (из-за договоров на коммунальные услуги, предоставляемые единственным поставщиком). Процент 100 100 100 100 100
Устранение неисправностей конструктивных элементов инженерных систем в нормативные сроки. Процент 100 100 100 100 100
Отсутствие недоимок при перечислении и расчетах сумм налога на имущество и иных обязательных платежей, уплата запланированных к уплате налоговых платежей, на уровне 100 процентов. Процент 100 100 100 100 100
Обеспечение оплаты труда работников администрации городского округа и начисление на выплаты по оплате труда Процент 100 100 100 100 100
Доля граждан подлежащих первичному воинскому учету Процент 100 100 100 100 100
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений городского округа Котельники Московской области Процент 0 100 100 100 100
Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа, к общему количеству жалоб, поступивших на портал (за месяц, предшествующий отчетному периоду) Процент 0 0 0 0 0
Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», ответ по которым гражданином отмечен как неудовлетворительный и отправлен на повторное рассмотрение, к общему количеству жалоб, поступивших на портал (за месяц, предшествующий отчетному периоду) Процент не более 20% не более 20% не более 15% не более 5 % не более 5 %
Доля муниципальных правовых актов, разработанных и приведенных в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Московской области по вопросам муниципальной службы процент
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, предусмотренных планом противодействия коррупции. процент
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Доля муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействие коррупции, прошедших обучение по данной тематике, от общего числа муниципальных служащих, ответственных за противодействие коррупции процент
7% 10% 10% 12% 10%
Доля нарушений, выявленных по результатам прокурорского надзора процент
0% 0% 0% 0% 0%
Расходы бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования руб. 4182,41 4224,23 4266,47 4309,14 4352,23
Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, связанных с организацией муниципальной службы процент
100% 100 % 100 % 100 % 100 %
Отклонение от установленной предельной численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Котельники Московской области»процент
0%
0% 0% 0% 0%
Доля выполненных мероприятий по совершенствованию мотивации муниципальных служащих процент
100% 100 % 100 % 100 % 100 %
Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию от общего числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации в отчетном году процент
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Доля муниципальных служащих, вышедших на пенсию, и получающих пенсию за выслугу лет процент
100% 100 % 100 % 100 % 100 %
Доля муниципальных служащих городского округа Котельники Московской области, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации в соответствии с планом - заказом, от общего числа муниципальных служащих 1 раз в пять лет процент
20 20 20 20 20
Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию процент 95% 97% 99% 99% 100%
Обеспеченность работников ОМСУ муниципального образования Московской области необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями процент 95% 100% 100% 100% 100%
Доля финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимой лицензионной и консультационной поддержкой по использованию программных продуктов учета и анализа финансово-экономической и хозяйственной деятельности, формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета и отчетности, кадрового учета и делопроизводства, представления отчетности в налоговые и другие контрольные органыпроцент 100% 100% 100% 100% 100%
Доля лицензионного базового общесистемного и прикладного программного обеспечения, используемого в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области процент 100% 100% 100% 100% 100%
Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, подключенных к ЕИМТС Правительства Московской области процент 100% 100% 100% 100% 100%
Доля размещенных ИС для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области в единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения, от общего количества используемых информационных систем и ресурсов процент 80% 90% 90% 100% 100%
Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз процент 100% 100% 100% 100% 100%
Доля ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, предназначенных для обработки информации конфиденциального характера, в том числе персональных данных, обеспеченных средствами защиты информации в соответствии с классом защищенности ИС (уровнем защищенности персональных данных) и имеющих аттестат соответствия требованиям по безопасности информации (декларацию о соответствии требованиям по безопасности персональных данных), от их общего количествапроцент 80% 90% 100% 100% 100%
Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи для работы с информационными системами в соответствии с установленными требованиями процент 100% 100% 100% 100% 100%
Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих РГИС МО для выявления неучтенной земли, уточнения границ земельных участков, оценки потенциала увеличения кадастровой стоимости и решения других задач, связанных с повышением налогооблагаемой базы процент 50% 80% 90% 100% 100%
Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих ГАСУ МО для представления сведений о достижении целевых и ключевых показателей развития муниципального образования Московской области, а также для подготовки и согласования муниципальных программ и изменений в них, планирования исполнения мероприятий, контроля выполнения работ и представления отчетности процент 100% 100% 100% 100% 100%
Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, подключенных к МСЭД, от общего количества ОМСУ городского округа Котельники Московской области процент 90% 100% 100% 100% 100%
Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи процент 95% 95% 95% 100% 100%
Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, опубликовавших первоочередные наборы открытых данных на официальном сайте, от общего количества ОМСУ муниципального образования Московской области процент 50% 65% 75% 85% 95%
Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих автоматизированные системы управления бюджетными процессами ОМСУ муниципального образования Московской области в части исполнения местных бюджетов процент 100% 100% 100% 100% 100%
Доля уникальных муниципальных услуг, доступных в МФЦ муниципального образования Московской области для населения муниципального образования Московской области, от общего количества уникальных муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ муниципального образования Московской области процент 90% 90% 100% 100% 100%
Доля типовых муниципальных услуг, по которым опубликована информация об их оказании в РГУ и доступна для заявителей на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области процент 90% 90% 90% 100% 100%
Доля уникальных муниципальных услуг, по которым опубликована информация об их оказании в РГУ и доступна для заявителей на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области процент 90% 90% 90% 90% 100%
Доля автоматизированных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ муниципального образования Московской области процент 70% 80% 90% 100% 100%
Темп роста количества начислений, выставленных ОМСУ муниципального образования Московской области, переданных в ИС УНП МО процент 70% 80% 85% 90% 90%
Доля сотрудников МФЦ муниципального образования Московской области с опытом работы менее одного года, прошедших курс повышения квалификации по предоставлению услуг через модуль МФЦ Единой информационной системы оказания услуг Московской области процент 90% 90% 95% 97% 99%
Доля сотрудников Администрации муниципального образования Московской области с опытом работы менее одного года, прошедших курс повышения квалификации по предоставлению услуг через модуль оказания услуг Единой информационной системы оказания услуг Московской областипроцент 50% 60% 90% 90% 90%
Количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел. процент 1,5 шт. 2 шт. 2 шт2 шт2 штДоля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи процент 70% 80% 85% 90% 95%
Доля муниципальных организаций дошкольного образования и муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости:
для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с;
для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с;
для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/спроцент 100% 100% 100% 100% 100%
1.Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве процент 85,0 85,0 90,0 95,0 100,0
2. Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд» от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
3.Доля описей в муниципальном архиве, на которые создан фонд пользования в электронном виде, от общего количества описей дел в муниципальном архиве процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
4. Доля запросов, поступивших в муниципальный архив через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, от общего объема запросов поступивших за отчетный период процент 100,0
100,0 100,0 100,0 100,0
5. Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму от общего количества документов находящихся на хранении в муниципальном архиве Московской области процент 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4
Сумма поступлений от арендной платы включая средства от продажи права аренды; Тыс. руб. 149350 153830 158445 163199 168095
Сумма максимально допустимой задолженности по арендной плате; Тыс. руб. 21846 21190 20555 19938 19340
Сумма поступлений от продажи земельных участков; Тыс. руб. 2060 2122 2186 2251 2318
Процент оформления земельных участков и объектов недвижимости в муниципальную собственность от количества объектов находящихся в реестре муниципальной собственности Процент 100 100 100 100 100
Площадь земельных участков, подлежащая оформлению в собственность Московской области Га. 1 1 1 1 1
Площадь земельных участков, подлежащая оформлению в муниципальную собственность Га. 1 1 1 1 1
Площадь земельных участков, подлежащая постановке на кадастровый учет в границах муниципального образования Га. 8 8 3 3 3
Процент обеспечения многодетных семей земельными участками от количества многодетных семей состоящих на учете Процент 100 100 100 100 100
Процент земельных участков, категория и ВРИ которых подлежат установлению от земель категория и ВРИ которых не установлены Процент 100 100 100 100 100
Сумма поступлений от приватизации недвижимого имущества Тыс. руб. 154 159 164 169 174
Плановые показатели от сдачи в аренду имущества (за исключением земельных участков), находящегося в собственности городского округа Котельники, к планируемым показателям бюджетного задания Процент 100 100 100 100 100
Сумма поступлений от земельного налога Тыс. руб. 278100 286443 295036 295036 295036
Количество ликвидированных (реорганизованных) МУПов и акционерных обществ с долей муниципальной собственности, не осуществляющих значимые для муниципальных образований Московской области виды деятельности Единиц 0 0 0 0 0
Введение в хозяйственный оборот недвижимого имущества, которое используется неэффективно Единиц 0 0 0 0 0
Инфраструктурное обустройство земельных участков, расположенных на территории Шатурского муниципального района Московской области, подлежащих предоставлению (или) предоставленных многодетным семьям городского округа Котельники Московской области Процент 100 100 100 100 100
Относительное количество объектов капитального строительства, выявленных в целях вовлечения в хозяйственный оборот, к данным государственного кадастрового учета Процент 5 5 5 5 5
1.Удельный вес расходов бюджета городского округа Котельники Московской области, формируемых программно-целевым методом, в общем объеме расходов бюджета городского округа Котельники Московской области (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций) Процент 86 98 98 98 98
2.Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов городского округа на оплату труда (включая начисления на оплату труда) Да/нет да да да да да
3. Отклонение исполнения бюджета городского округа Котельники Московской области по доходам без учета безвозмездных поступлений от первоначально утвержденного уровня Процент ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5
4.Ежегодный прирост доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета городского округа (без учета субвенций) Процент ≥4,75 ≥4,75 ≥4,75 ≥4,75 ≥4,75
5.Доля исполнения расходных обязательств бюджета городского округа Котельники Московской области в отчетном финансовом году Процент ≥94 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95
6.Отношение дефицита бюджета городского округа Котельники Московской области к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями БК РФ. Процент ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
7.Удельный вес просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа Котельники Московской области в расходах бюджета городского округа Котельники Московской области Процент < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
8. Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета городского округа Котельники Процент -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25
9.Снижение долговой нагрузки на бюджет городского округа (отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) Процент ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50
Приложение № 1
к муниципальной программе городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»» на 2017-2021 годы
Координатор муниципальной подпрограммы
Первый заместитель руководителя администрации городского округа Котельники Московской области А.Н. Гавронов
Разработчик муниципальной подпрограммы Управление делами администрации городского округа Котельники Московской области
Задача 1 подпрограммы Обеспечение доступа граждан и представителей бизнес-сообщества к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ
Источники финансирования подпрограммы в том числе по годам реализации и источникам финансирования: Расходы (тыс. рублей)
Итого 2017 г. 2018г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Всего, в том числе 129273 27000 25000 25000 25750 26523
Средства бюджетов городского округа Котельники 129273 27000 25000 25000 25750 26523
Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0
Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
Планируемые результаты реализации подпрограммы Единица измерения 2017 г. 2018г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления, МФЦ для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности Единица 2 2 2 2 2
Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления, МФЦ для получения муниципальных услуг Минута 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5
Доля случаев нарушения нормативных сроков и порядка предоставления государственных (муниципальных) услуг (функций) Процент 3 3 3 3 3
Соблюдение нормативов среднего времени ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных и муниципальных услуг Баллы 20 20 20 20 20
Среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно МФЦ в день Единиц 10 10 10 10 10
Доля государственных и муниципальных услуг, по которым нарушены регламентные сроки оказания услуг, к общему количеству государственных и муниципальных услуг, оказанных ОМСУ Процент 6 6 6 6 6
Доля регламентированных муниципальных услуг (функций) от общего количества муниципальных услуг, включенных в перечень муниципальных Процент 100 100 100 100 100
Доля муниципальных услуг (функций), информация о которых содержится в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), от общего количества муниципальных услуг Процент 100 100 100 100 100
Доля муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в МФЦ Процент 100 100 100 100 100
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе: Процент 90 90 95 95 95
Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных услуг, предоставляемых непосредственно органами местного самоуправления Московской области Процент 90 90 95 95 95
Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ Процент 90 90 95 95 95
Доля пакетов документов, переданных из МФЦ в орган власти, по которым произошли возвраты Процент 3 3 3 3 3
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Процент 100 100 100 100 100
Среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно МФЦ в день Единица 35 35 35 35 35
Доля обращений для подачи документов и получения результата государственных или муниципальных услуг в общем количестве обращений в МФЦ Процент 90 90 90 90 90
Доля обращений за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области и муниципальных услуг органов местного самоуправления в общем количестве обращений в МФЦ Процент 40 40 50 60 60
Доля государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в МФЦ субъектам малого и среднего предпринимательства, от общего количества государственных, муниципальных и иных услуг, включенных в перечень услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства Процент 100 100 100 100 100
Доля обращений за получением государственных и муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений, поступивших в ОМСУ через МФЦ к общему количеству обращений за получением таких услуг, поступивших в ОМСУ в отчетный период Процент 100 100 100 100 100
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее подпрограмма) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1376 "Об утверждении правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства РФ от 27.09.2011 №797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления», Постановлением главы городского округа Котельники Московской области от 02.07.2014г № 606-ПГ «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Котельники Московской области».
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма
Основными проблемами существующей системы предоставления государственных и муниципальных услуг как в целом на территории Российской Федерации, так и на территории городского округа Котельники Московской области (далее городского округа Котельники), являются:
- необходимость обращения в большое количество органов исполнительной власти и (или) органов местного самоуправления городского округа Котельники для получения одной государственной или муниципальной услуги, а также необходимость личного представления документов;
- отсутствие информации о государственных и муниципальных услугах, административных процедурах и порядке их исполнения;
- сложность заполнения официальных бланков, форм документов;
- отсутствие возможности получить консультацию или справочную информацию в органе местного самоуправления городского округа Котельники, предоставляющем государственную или муниципальную услугу;
- недостаточно эффективная организация деятельности по приему и обслуживанию заявителей;
- навязывание платных услуг посредническими организациями.
Решением вышеуказанных проблем является организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", предусматривающая возможность однократного обращения заявителя за получением государственной или муниципальной услуги, возможность получения заявителем полного комплекса государственных, муниципальных и сопутствующих услуг в одном месте - "одном окне", как правило, в многофункциональном центре (далее МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг.Создание МФЦ в городском округе Котельники, внедрение в его работу информационно-телекоммуникационных технологий (типовых автоматизированных решений поддержки деятельности многофункциональных центров, включая подсистемы электронного документооборота, информационно-справочного сопровождения, электронных платежей, интеграции баз данных служб и ведомств, создание центра телефонного обслуживания), позволит существенно упростить процесс получения услуг, снизить нагрузку на заявителей по сбору, согласованию, заполнению и предоставлению документов, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг, обеспечит повышение доступности государственных и муниципальных услуг и при этом сделает процесс обращения за государственными и муниципальными услугами менее затратным и более комфортным для заявителей.
В рамках оснащения информационно-коммуникационными технологиями создаваемых МФЦ планируется организация работы информационно-справочной службы (далее - call-центр) по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра, электронной системы управления очередью, а также установка автоматизированной информационной системы поддержки деятельности многофункциональных центров. Создание call-центра также будет инструментом проведения оперативного мониторинга предоставления услуг по принципу "одного окна", в том числе на базе МФЦ, снижения себестоимости обслуживания заявителей.
Создание в рамках Подпрограммы системы мониторинга доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг позволит определять уровень доступности услуг для населения, степень удовлетворенности граждан качеством услуг, а также осуществлять оценку эффективности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления по предоставлению услуг (выполнению функций), в том числе на базе МФЦ.
Проведение мониторинга предоставления государственных и муниципальных услуг населению позволит дать оценку эффективности деятельности МФЦ, выявить как положительные, так и отрицательные результаты его создания. Для проведения мониторинга планируется использовать данные:
1) отчетов, сформированных по итогам работы МФЦ за текущий год;
2) социологических опросов, проводимых непосредственно в МФЦ.
2. Методика расчета значений эффективности реализации подпрограммыСреднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления, МФЦ для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности Значение показателя определяется на основе данных мониторинга по каждой услуге, связанной со сферой предпринимательской деятельности. В ходе опросов выясняется количество обращений каждого заявителя для получения конкретной услуги. Среднее число обращений определяется путем деления суммы всех выявленных значений по числу обращений на количество опрошенных респондентов
Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления, МФЦ для получения муниципальных услуг Значение показателя определяется на основе данных мониторинга по формуле:
Т= i=0n(Тi)n, где: T – среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг;
Тi – время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг по каждому случаю обращения;
n – общее количество обращений заявителей в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг
Доля случаев нарушения нормативных сроков и порядка предоставления государственных (муниципальных) услуг (функций) Показатель определяется на основе данных мониторинга путем сравнения фактического срока получения муниципальной услуги, указанного заявителем в ходе опроса, с нормативно установленным сроком по данной услуге.
Значение показателя определяется по формуле:
С= Кснс/Ко х 100% где:
С - доля случаев нарушения нормативных сроков предоставления муниципальных услуг;
Кснс – количество выявленных в ходе опроса случаев нарушения сроков предоставления муниципальных услуг;
Ко – общее количество опрошенных обратившихся за получением услуг
Доля муниципальных услуг (функций), информация о которых содержится в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), от общего количества муниципальных услуг Значение показателя определяется по формуле:
Дру = Кру / Оку x 100%,
Дру – доля муниципальных услуг (функций), информация о которых содержится в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
Кру – количество муниципальных услуг (функций), информация о которых содержится в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (сведения из Федерального реестра);
Оку - общее количество муниципальных услуг (функций) в муниципальном образовании.
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе: Значение показателя определяется по формуле на основе данных социологических опросов заявителей: Дуд = (Дз + Дзмфц)/2
Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных услуг, предоставляемых непосредственно органами местного самоуправления Московской области Значение показателя определяется на основании данных мониторинга, путем проведения опросов заявителей, обращающихся за получением услуги непосредственно в органы местного самоуправления. Дз= Кз/Оз х 100%,
где: Дз – доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных муниципальных услуг непосредственно в органах местного самоуправления от общего числа опрошенных заявителей;
Кз – количество заявителей, которые ответили положительно на вопрос об удовлетворенности качеством предоставления муниципальной услуги, предоставленной непосредственно в органе местного самоуправления;
Оз – общее число заявителей, обратившихся за получением услуги непосредственно в органы местного самоуправления, участвовавших в опросе
Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ Значение показателя определяется по формуле на основе данных социологических опросов заявителей: Дзмфц = Кзмфц / Оз x 100%,
где: Дзмфц - доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг на базе МФЦ от общего числа опрошенных заявителей;
Кзмфц - количество заявителей, которые ответили положительно на вопрос об удовлетворенности качеством предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ;
Оз - общее число заявителей, обратившихся за получением услуги в МФЦ, участвовавших в опросе
Доля пакетов документов, переданных из МФЦ в орган власти, по которым произошли возвраты Источник информации – АИС МФЦ.
Показатель определяется отношением количества пакетов документов, переданных из МФЦ в орган власти, по которым в отчетном периоде произошли возвраты в МФЦ (по причине передачи неполного пакета документов, некорректных либо несоответствующих требованиям административного регламента документов и пр.), к общему количеству пакетов документов, переданных из МФЦ в орган власти в отчетном периоде.
Рассчитывается по формуле:
Дд = Двозвр/Добщ*100%,
где: Дд – доля пакетов документов, переданных из МФЦ в орган власти, по которым в отчетном периоде произошли возвраты;
Двозвр – количество пакетов документов, возвращенных в МФЦ из органа власти, в отчетном периоде; Добщ – общее количество документов, переданных из МФЦ в орган власти в отчетном периоде.
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Значение показателя определяется в соответствии с методикой, утвержденной протоколом Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 30.10.2012 № 135 (с учетом изменений, утвержденных протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 13 ноября 2013 года № 138).
Среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно МФЦ в день А= Т/n, где: А – среднее кол-во обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно МФЦ в день.
Т- общее кол-во обращений за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ в день. n – количество окон обслуживания заявителей МФЦ.
Доля обращений для подачи документов и получения результата государственных или муниципальных услуг в общем количестве обращений в МФЦ
Источник информации – АИС МФЦ.
Разъяснение по показателю: показатель определяется отношением количества обращений в МФЦ с целью подачи документов и получения результата государственных или муниципальных услуг в отчетном периоде к общему количеству обращений в МФЦ (с учетом обращений для получения консультации по порядку предоставления государственных и муниципальных услуг) в отчетном периоде. Рассчитывается по формуле: Дпв = ЗпвЗмфц*100%,
где: Дпв – доля обращений в МФЦ с целью подачи документов и получения результата государственных или муниципальных услуг в общем количестве обращений в МФЦ;
Зпв – количество обращений в МФЦ с целью подачи документов и получения результата государственных или муниципальных услуг в отчетном периоде;
Змфц – общее количество заявителей, обратившихся в МФЦ в течение отчетного периода (с учетом заявителей, обратившихся для получения консультации по порядку предоставления государственных и муниципальных услуг).
Доля обращений за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области и муниципальных услуг органов местного самоуправления в общем количестве обращений в МФЦ Источник информации – АИС МФЦ.
Разъяснение по показателю: показатель определяется отношением совокупного количества обращений в МФЦ для подачи документов и получения результата по государственным услугам ИОГВ и муниципальным услугам в отчетном периоде (без учета обращений для получения консультации по порядку предоставления государственных и муниципальных услуг) к общему количеству обращений в МФЦ для подачи документов и получения результата по государственным и муниципальным услугам в отчетном периоде (с учетом обращений по государственным услугам федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и органов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, без учета обращений для получения консультации по порядку предоставления государственных и муниципальных услуг). Рассчитывается по формуле: Ду = ЗрмЗфрм*100%,
где: Ду – доля обращений по государственным услугам ИОГВ и муниципальным услугам органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области в общем количестве обращений в МФЦ;
Зрм – совокупное количество обращений в МФЦ для подачи документов и получения результата по государственным услугам ИОГВ и муниципальным услугам в отчетном периоде;
Зфрм – общее количество обращений в МФЦ для подачи документов и получения результата государственных или муниципальных услуг в МФЦ в течение отчетного периода.
Доля обращений за получением государственных и муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений, поступивших в ОМСУ через МФЦ к общему количеству обращений за получением таких услуг, поступивших в ОМСУ в отчетный период L=O/Tx100 % , где
L – доля обращений за получением государственных и муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений, поступивших в ОМСУ через МФЦ,
O - количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений, поступивших в ОМСУ в отчетный период через МФЦ,
T – общее количество обращений за получением услуг в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений, поступивших в ОМСУ в отчетный период.
Соблюдение нормативов среднего времени ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных и муниципальных услуг Значение показателя определяется в баллах, исходя из данных информационной системы упарвления очередью заявителей .При времени ожидания от 0 до 5 минут – 20 баллов;
От 5:01 до 10 минут – 10 баллов;
От 10:01 до 15 минут – 5 баллов;
Свыше 15 минут – 0.

Среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно МФЦ в день А = Т / (n х q)
где:
А - среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг
на одно окно МФЦ в день;
Т - общее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг вМФЦ в отчетном периоде;
n - количество окон обслуживания заявителей в МФЦ;
q – количество дней работы МФЦ в отчетном периоде.
Доля государственных и муниципальных услуг, по которым нарушены регламентные сроки оказания услуг, к общему количеству государственных и муниципальных услуг, оказанных ОМСУ L = (O/T) × 100%, где:
L – доля государственных и муниципальных услуг, по
которым нарушены регламентные сроки оказания услуг;
O - количество государственных и муниципальных услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде с нарушением регламентного срока оказания услуг;
T - общее количество государственных и муниципальных услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде.
Доля регламентированных муниципальных услуг (функций) от общего количества муниципальных услуг, включенных в перечень муниципальных Д = Ру / Оку x 100%,
Д – доля регламентированных муниципальных услуг (функций), %;Ру – количество регламентированных муниципальных услуг (функций), ед.;
Оку - общее количество муниципальных услуг ОМСУ, ед.
Доля муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в МФЦ Показатель определяется как отношение утвержденных для предоставления на базе МФЦ перечней государственных и муниципальных услуг к общему количеству государственных и муниципальных услуг. Указанные перечни утверждаются как приложения к соглашениям о взаимодействии по вопросу предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ
Доля государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в МФЦ субъектам малого и среднего предпринимательства, от общего количества государственных, муниципальных и иных услуг, включенных в перечень услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства Д = К/О х 100%
Д – доля государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в МФЦ субъектам малого и среднего предпринимательства;
К – количество государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в МФЦ субъектам малого и среднего предпринимательства;
О - общего количества государственных, муниципальных и иных услуг, включенных в перечень услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства.
Первый заместитель руководителя администрации А.Н. Гавронов
Начальник управления делами М.Н. Шуников
ПППриложение №1 к муниципальной подпрограмме
«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2017-2021 годы
Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы городского округа котельники Московской области «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2017-2021 годы

п/п Задачи, направленные на достижение цели Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) Показатель реализации мероприятий муниципальной подпрограммы Единица измерения Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) Планируемое значение показателя по годам реализации
Бюджет городского округа Котельники Бюджет Московской области 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
Задача 1. Обеспечение доступа граждан и представителей бизнес-сообщества к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ 129273, в т.ч. по годам:
2017 - 27000,
2018 - 25000,
2019 -25000,
2020 -25750,
2021 - 26523
0
Показатель 1. Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Московской области, орган местного самоуправления Московской области для получения государственных (муниципальных) услуг Минута 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5
Показатель 2.
Соблюдение нормативов среднего времени ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных и муниципальных услуг Баллы 20 20 20 20 20 20
Показатель 3. Среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно МФЦ в день Единиц 10 10 10 10 10 10
Показатель 4. Доля государственных и муниципальных услуг, по которым нарушены регламентные сроки оказания услуг, к общему количеству государственных и муниципальных услуг, оказанных ОМСУ Процент 6 6 6 6 6 6
Показатель 5. Доля обращений за получением государственных и муниципальных услуг в сфере
градостроительной деятельности и земельноимущественных отношений, поступивших в ОМСУ через МФЦ к общему количеству обращений за получением таких услуг, поступивших в ОМСУ в отчетный период Процент 50 100 100 100 100 100
Показатель 6. Доля случаев нарушения нормативных сроков и порядка предоставления государственных (муниципальных) услуг (функций) Процент 5 3 3 3 3 3
Показатель 7. Доля регламентированных муниципальных услуг (функций) от общего количества муниципальных услуг, включенных в перечень муниципальных Процент 100 100 100 100 100 100
Показатель 8. Доля муниципальных услуг (функций), информация о которых содержится в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), от общего количества муниципальных услуг Процент 100 100 100 100 100 100
Показатель 9. Доля муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в МФЦ Процент 90 100 100 100 100 100
Показатель 10. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе: Процент 90 90 90 95 95 95
Показатель 11. Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных услуг, предоставляемых непосредственно органами местного самоуправления Московской области Процент 90 90 90 95 95 95
Показатель 12. Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ Процент 90 90 90 95 95 95
Показатель 13. Доля пакетов документов, переданных из МФЦ в орган власти, по которым произошли возвраты Процент 5 3 3 3 3 3
Показатель 14. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Процент 90 100 100 100 100 100
Показатель 15. Среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно МФЦ в день Единица 30 35 35 35 35 35
Показатель 16. Доля обращений для подачи документов и получения результата государственных или муниципальных услуг в общем количестве обращений в МФЦ Процент 85 90 90 90 90 90
Показатель 17. Доля обращений за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области и муниципальных услуг органов местного самоуправления в общем количестве обращений в МФЦ Процент 40 40 40 50 60 60
Показатель 18. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной (государственной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности Единиц 2 2 2 2 2 2
Показатель 19. Доля государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в МФЦ субъектам малого и среднего предпринимательства, от общего количества государственных, муниципальных и иных услуг, включенных в перечень услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства Процент 100 100 100 100 100 100
Начальник управления делами М.Н. ШуниковПриложение № 2
к муниципальной подпрограмме
«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг» на 2017-2021 годы
№ п/п
Мероприятия по реализации
подпрограммы Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения Сроки исполнения мероприятий Источники
финансирования
Объём
финансирования
мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* Всего,
(тыс.руб.) Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за
выполнение
мероприятия
программы Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы
2017 г 2018г 2019 г 2020 г 2021г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Задача 1. Обеспечение доступа граждан и представителей бизнес-сообщества к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ 2017-2021 Всего, в том числе: 22332 129273 27000 25000 25000 25750 26523 Управление делами, МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Котельники Московской области» Средства бюджетов городского округа Котельники 22332 129273 27000 25000 25000 25750 26523 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 1.1 Основное мероприятие 1.
Обеспечение деятельности МФЦ Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению городской округ Котельники Московской области 2017-2021 Всего, в том числе: 22332 129273 27000 25000 25000 25750 26523 Управление делами, МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Котельники Московской области» Средства бюджетов городского округа Котельники 22332 129273 27000 25000 25000 25750 26523 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 1.1.1 Мероприятие 1. Расходы на организацию деятельности МФЦ Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению городской округ Котельники 2017-2021 Всего, в том числе: 22332 129273 27000 25000 25000 25750 26523 Управление делами, МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Котельники Московской области» Средства бюджетов городского округа Котельники 22332 129273 27000 25000 25000 25750 26523 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 1.1.1.1
Расходы на оплату труда работников МФЦ Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению городской округ Котельники Московской области 2017-2021 Всего, в том числе: 18883 111890 23726 21628 21527 22172 22838 Управление делами, МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Котельники Московской области» Зарплата
Налоги от ФОТ
Средства бюджетов городского округа Котельники 18883 111890 23726 21628 21527 22172 22838 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 1.1.1.2 Расходы на организацию деятельности МФЦ Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению городской округ Котельники 2017-2021 Всего, в том числе: 1877 14069 2650 2730 2811 2841 2926 Управление делами, МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Котельники Московской области» Услуги по тех. обслуживанию автом. пожарной сигнализации; Услуги по аварийно- тех. обслуж. Систем инженерного оборудования;
Эксплуатационные услуги по содержанию и ремонту общего имущества дома;
Тех. обслуживание кнопки экстр. вызова полиции;
Эксплуатационные услуги по содержанию и ремонту общего имущества дома;
Услуги по предоставлению вестибюльных ковров;
Программа 1С (сопровождение, обновление); Услуги по охране помещений; Услуги по экстренному вызову полиции;
Услуги по информац. Системе "Система главбух";
Установка блока 1С Кадры;
Изготовление ЭЦП;
Заправка картриджей;
Сопровождение АИС МФЦ;
Тех. обслуживание, ремонт и ЗИП компьютеров принтеров;
Поставка теплоэнергии;
Поставка холодной воды;
Поставка горячей воды;
Услуги по водоотведению;
Услуги по электроснабжению;
Услуги по предоставлению интернета;
Услуги по предоставленю телефонной связи (ip-телефония);
Средства бюджетов городского округа Котельники 1877 14069 2650 2730 2811 2896 2983 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 1.1.1.3 Расходы на материально –техническое обеспечение Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению городской округ Котельники Московской области 2017-2021 Всего, в том числе: 1313 3312 624 642 662 682 702 Управление делами, МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Котельники Московской области» Поставка картриджей;
Поставка воды;
Поставка файлов-вкладышей;
Поставка бумаги офисной;
Поставка стаканчиков пластиковых; Поставка канцтоваров и хозтоваровСредства бюджетов городского округа Котельники 1313 3312 624 642 662 682 702 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 Всего Всего, в том числе: 22332 129273 27000 25000 25000 25750 26523 Средства бюджетов городского округа Котельники 22332 129273 27000 25000 25000 25750 26523 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 Начальник управления делами М.Н. ШуниковПриложение № 2 к муниципальной программе городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы
ПАСПОРТ муниципальной ПОДПРОГРАММЫ городского округа Котельники
«Обеспечивающая подпрограмма Администрации городского округа Котельники Московской области» муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы
Координатор муниципальной подпрограммы
Первый заместитель руководителя администрации городского округа Котельники Московской области А.Н. Гавронов
Разработчик муниципальной подпрограммы Управление делами администрации городского округа Котельники Московской области
Задача 1 подпрограммы Обеспечение деятельности администрации городского округа Котельники Московской области.
Задача 2 подпрограммы Обеспечение государственных полномочий Российской Федерации.
Задача 3 подпрограммы Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений городского округа Котельники Московской области
Источники финансирования подпрограммы в том числе по годам реализации и источникам финансирования: Расходы (тыс. рублей)
Итого 2017 г. 2018г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Всего, в том числе 967523 164623 203862 204912 197063 197063
Средства бюджетов городского округа Котельники 954858 162090 201329 202379 194530 194530
Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0
Средства федерального бюджета 12665 2533 2533 2533 2533 2533
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
Планируемые результаты реализации подпрограммы Единица измерения 2017 г. 2018г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Доля проведенных процедур закупок материально-технических запасов, работ, услуг в общем количестве запланированных процедур закупок Процент 85 85 85 85 85
Доля сотрудников, постоянно обеспеченных городской телефонной связью, от числа подлежащих обеспечению Процент 100 100 100 100 100
Доля сотрудников, постоянно обеспеченных мобильной телефонной связью, от числа подлежащих обеспечению Процент 100 100 100 100 100
Доля сотрудников, обеспеченных канцелярскими принадлежностями, по отношению к общему числу сотрудников Процент 100 100 100 100 100
Доля оргтехники, оснащенной картриджами, по отношению к общему числу оргтехники Процент 96 97 98 100 100
Содержание, эксплуатация и обслуживание зданий, строений, сооружений, а также техническое обслуживание инженерных систем и систем жизнеобеспечения администрации городского округа Котельники Московской области Процент 100 100 100 100 100
Доведение доли проведенных процедур закупок основных средств в общем количестве запланированных процедур закупок, до уровня 100 процентов, работ услуг – до 85 процентов (из-за договоров на коммунальные услуги, предоставляемые единственным поставщиком). Процент 100 100 100 100 100
Устранение неисправностей конструктивных элементов инженерных систем в нормативные сроки. Процент 100 100 100 100 100
Отсутствие недоимок при перечислении и расчетах сумм налога на имущество и иных обязательных платежей, уплата запланированных к уплате налоговых платежей, на уровне 100 процентов. Процент 100 100 100 100 100
Обеспечение оплаты труда работников администрации городского округа и начисление на выплаты по оплате труда Процент 100 100 100 100 100
Доля граждан подлежащих первичному воинскому учету Процент 100 100 100 100 100
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений городского округа Котельники Московской области Процент 0 100 100 100 100
Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа, к общему количеству жалоб, поступивших на портал (за месяц, предшествующий отчетному периоду) Процент 0 0 0 0 0
Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», ответ по которым гражданином отмечен как неудовлетворительный и отправлен на повторное рассмотрение, к общему количеству жалоб, поступивших на портал (за месяц, предшествующий отчетному периоду) Процент не более 20% не более 20% не более 15% не более 5 % не более 5 %
«Обеспечивающая подпрограмма администрации городского округа Котельники Московской области» муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы» (далее - Подпрограмма), разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», Постановлением главы городского округа Котельники Московской области от 02.07.2014г № 606-ПГ «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Котельники Московской области».
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма
Администрация городского округа Котельники Московской области (далее – администрация) – орган местного самоуправления, осуществляющий исполнительно-распорядительные функции на территории городского округа Котельники Московской области.
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа Котельники администрация наделена полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Московской области, а так же играет ключевую роль в оказании всего спектра муниципальных услуг на территории городского округа Котельники.Для выполнения своих полномочий администрации необходимо организационное, материально-техническое, информационное, финансовое обеспечение лиц, входящих в состав администрации, для выполнения ими служебных обязанностей.
Перечень мероприятий муниципальной Подпрограммы реализовываются за счет средств, запланированных на содержание администрации.
1) Затраты на реализацию мероприятия по своевременному техническому обеспечению администрации городского округа Котельники Московской области в объеме, необходимом для выполнения полномочий формируются с учетом затрат по оплате услуг связи и транспорта, коммунальных услуг, ремонта и содержание имущества, аренды имущества, прочих услуги и расходов (мероприятие №1.2.).
Основанием для заключения муниципальных контрактов и договоров по выбору поставщиков товаров, исполнителей услуг и работ являются Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая), Федеральный закон от 17.08.1995г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях», Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2005г. № 637 «О государственном регулировании тарифов на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи».
2) Затраты на своевременное обеспечение администрации городского округа Котельники Московской области основными средствами и материальными запасами в объеме, необходимом для выполнения их полномочий, сформированы в соответствии с потребностью администрации городского округа Котельники Московской области в оргтехнике, офисной мебели, канцелярских принадлежностях, офисной бумаге, системах кондиционирования воздуха, расходных материалах и запасных частях к оргтехнике, канцелярских товаров, питьевой воде, бумаги для принтеров и других товарах (мероприятия №1.1, 1.3.). Основанием для заключения муниципальных контрактов и договоров по выбору поставщиков товаров, исполнителей услуг и работ являются Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3) Затраты на реализацию мер, направленных на организацию питания в административных зданиях, занимаемых администрацией городского округа Котельники Московской области, в том числе обслуживание приёмов, культурно-зрелищных, выездных и других мероприятий, проводимых администрацией городского округа Котельники Московской области сформированы в соответствии с потребностью администрации городского округа Котельники Московской области (мероприятие № 1.4.).
Основанием для заключения муниципальных контрактов и договоров по выбору поставщиков товаров, исполнителей услуг и работ являются Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4). Затраты на обеспечение оплаты труда сотрудников администрации городского округа Котельники Московской области и начисления на выплаты по оплате труда, установленные законодательством.
5.) Затраты на реализацию мер, направленных на обеспечение государственных полномочий Российской Федерации, Московской область осуществляется из соответствующих бюджетов (мероприятие № 2.2, 3.1).
2. Методика расчета показателей эффективности
Доля проведенных процедур закупок материально-технических запасов, работ, услуг в общем количестве запланированных процедур закупок
Значение показателя определяется как отношение количества проведенных процедур закупок к общему количеству запланированных процедур закупок. Дпз = Пзп / Пзо x 100%,
где: Дпз – доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок;
Пзп – количество проведенных процедур закупок;
Пзо – общее количество запланированных процедур закупок
(по сведениям ведомственной статистики)
Доля сотрудников, постоянно обеспеченных городской телефонной связью, от числа подлежащих обеспечению.
Значение показателя определяется как отношение количества сотрудников обеспеченных городской телефонной связью к общему количеству сотрудников. Д от = К от / Кос x 100%,
где: Д от – доля сотрудников обеспеченных городской телефонной связью;
Кот – количество сотрудников обеспеченных городской телефонной связью;
Кос – общее количество сотрудников.
Доля сотрудников, постоянно обеспеченных мобильной телефонной связью, от числа подлежащих обеспечению
Значение показателя определяется как отношение количества сотрудников постоянно обеспеченных мобильной телефонной связью к общему количеству сотрудников. Дом = Ком / Кос x 100%,
где: Дом – доля сотрудников обеспеченных мобильной телефонной связью;
Ком – количество сотрудников обеспеченных мобильной телефонной связью;
Кос – общее количество сотрудников.
Доля сотрудников, обеспеченных канцелярскими принадлежностями, по отношению к общему числу сотрудников.
Значение показателя определяется как отношение количества сотрудников обеспеченных канцелярскими принадлежностями к общему количеству сотрудников. Док = Кок / Кос x 100%,
где:
Док – доля сотрудников обеспеченных канцелярскими принадлежностями;
Кок – количество сотрудников обеспеченных канцелярскими принадлежностями;
Кос – общее количество сотрудников.
Доля оргтехники, оснащенной картриджами, по отношению к общему числу оргтехники.
Значение показателя определяется как отношение количества оргтехники, оснащенной картриджами к общему количеству оргтехники. Дк = Кок / Коо x 100%,
где:
Дк – доля оргтехники, оснащенной картриджами;
Содержание, эксплуатация и обслуживание зданий, строений, сооружений, а также техническое обслуживание инженерных систем и систем жизнеобеспечения администрации городского округа Котельники Московской области.
Значение показателя определяется как отношение количества объектов, находящихся в собственности городского округа Котельники (далее – объекты) и отвечающих требованиям технического состояния к общему количеству объектов. Дот = Кот / Коо x 100%,
где: Дот – доля объектов отвечающих требованиям технического состояния;
Кот – количество объектов отвечающих требованиям технического состояния;
Коо – общее количество объектов.
Доведение доли проведенных процедур закупок основных средств в общем количестве запланированных процедур закупок, до уровня 100 процентов, работ услуг – до 85 процентов (из-за договоров на коммунальные услуги, предоставляемые единственным поставщиком).
Значение показателя определяется как отношение количества проведенных процедур закупок основных средств, работ и услуг к общему количеству запланированных процедур закупок. Д ору = Пору / ПЗо x 100%,
где: Дору – доля проведенных процедур закупок основных средств, работ и услуг в общем количестве запланированных процедур закупок;
Пору – количество проведенных процедур закупок основных средств, работ и услуг;
Пзо – общее количество запланированных процедур закупок
(по сведениям ведомственной статистики)
Устранение неисправностей конструктивных элементов инженерных систем в нормативные сроки.
Значение показателя определяется как отношение количества устраненных неисправностей конструктивных элементов инженерных систем в нормативные сроки к общему количеству неисправностей. Днс = Кок / Коо x 100%,
где: Днс – доля устраненных неисправностей конструктивных элементов инженерных систем в нормативные сроки;
Кот – количество устраненных неисправностей конструктивных элементов инженерных систем в нормативные сроки;
Коо – общее количество неисправностей.
Отсутствие недоимок при перечислении и расчетах сумм налога на имущество и иных обязательных платежей, уплата запланированных к уплате налоговых платежей, на уровне 100 процентов.
Значение показателя определяется как отношение количества платежей без недоимок при перечислении и расчетах сумм налога на имущество и иных обязательных платежей, уплата запланированных к уплате налоговых платежей к общему количеству платежей. Дп = Кп / Коп x 100%,
где: Дп – доля платежей без недоимок при перечислении и расчетах сумм налога на имущество и иных обязательных платежей, уплата запланированных к уплате налоговых платежей;
Кп – количество платежей без недоимок при перечислении и расчетах сумм налога на имущество и иных обязательных платежей, уплата запланированных к уплате налоговых платежей;
Коп – общее количество платежей.
Обеспечение оплаты труда работников администрации городского округа и начисление на выплаты по оплате труда Оплата труда
Доля граждан подлежащих первичному воинскому учету Дп = Кп / Коп x 100%,
где: Дп – Доля граждан подлежащих первичному воинскому учету;
Кп – количество граждан подлежащих первичному воинскому учету;
Коп – общее количество граждан.
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений городского округа Котельники Московской области Обеспечение деятельности казенных учережденийДоля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа, к общему количеству жалоб, поступивших на портал (за месяц, предшествующий отчетному периоду) Дп = Кп / Коп x 100%,
где: Дп – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа, к общему количеству жалоб, поступивших на портал;
Кп – количество жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа
Коп – общему количеству жалоб, поступивших на портал.
Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», ответ по которым гражданином отмечен как неудовлетворительный и отправлен на повторное рассмотрение, к общему количеству жалоб, поступивших на портал (за месяц, предшествующий отчетному периоду) Дп = Кп / Коп x 100%,
где: Дп – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», ответ по которым гражданином отмечен как неудовлетворительный и отправлен на повторное рассмотрение, к общему количеству жалоб, поступивших на портал;
Кп – количество жалоб, поступивших на портал «Добродел», ответ по которым гражданином отмечен как неудовлетворительный и отправлен на повторное рассмотрение
Коп – общему количеству жалоб, поступивших на портал.
Первый заместитель руководителя администрации А.Н. Гавронов
ачальник управления делами М.Н. ШуниковПриложение №1 к муниципальной подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма администрации городского округа Котельники Московской области муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2017 -2021 годы»
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «Обеспечивающая подпрограмма администрации городского округа Котельники Московской области» муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2017 -2021 годы

п/п Задачи, направленные на достижение цели Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) Показатель реализации мероприятий муниципальной подпрограммы Единица измерения Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) Планируемое значение показателя по годам реализации
Бюджет городского округа Котельники Бюджет Российской Федерации 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Обеспечение деятельности администрации городского округа Котельники Московской области. 541160 в т.ч. по годам: 2017 – 102090, 2018 –104480, 2019 –105530, 2020 – 114530, 2021 – 114530. Доля проведенных процедур закупок материально-технических запасов, работ, услуг в общем количестве запланированных процедур закупок проценты 83 85 85 85 85 85
Доля сотрудников, постоянно обеспеченных городской телефонной связью, от числа подлежащих обеспечению проценты 100 100 100 100 100 100
Доля сотрудников, постоянно обеспеченных мобильной телефонной связью, от числа подлежащих обеспечению проценты 100 100 100 100 100 100
Доля сотрудников, обеспеченных канцелярскими принадлежностями, по отношению к общему числу сотрудников проценты 100 100 100 100 100 100
Доля оргтехники, оснащенной картриджами, по отношению к общему числу оргтехники проценты 95 96 97 98 100 100
Содержание, эксплуатация и обслуживание зданий, строений, сооружений, а также техническое обслуживание инженерных систем и систем жизнеобеспечения администрации городского округа Котельники Московской области проценты 100 100 100 100 100 100
Доведение доли проведенных процедур закупок основных средств в общем количестве запланированных процедур закупок, до уровня 100 процентов, работ услуг – до 85 процентов (из-за договоров на коммунальные услуги, предоставляемые единственным поставщиком). проценты 100 100 100 100 100 100
Устранение неисправностей конструктивных элементов инженерных систем в нормативные сроки. проценты 100 100 100 100 100 100
Отсутствие недоимок при перечислении и расчетах сумм налога на имущество и иных обязательных платежей, уплата запланированных к уплате налоговых платежей, на уровне 100 процентов. проценты 100 100 100 100 100 100
Обеспечение оплаты труда сотрудников администрации городского округа Котельники Московской области и начисления на выплаты по оплате труда, установленные законодательством. проценты 100 100 100 100 100 100
Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа, к общему количеству жалоб, поступивших на портал (за месяц, предшествующий отчетному периоду) проценты 0 0 0 0 0 0
Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», ответ по которым гражданином отмечен как неудовлетворительный и отправлен на повторное рассмотрение, к общему количеству жалоб, поступивших на портал (за месяц, предшествующий отчетному периоду) проценты 20% не более 20% Не более 20% Не более 15% Не более 5% Не более 5%
2 Обеспечение государственных полномочий Российской Федерации 8295 в т.ч. по годам: 2017 – 1659, 2018 – 1659, 2019 – 1659, 2020 – 1659, 2021 – 1659. Доля граждан подлежащих первичному воинскому учету проценты 100 100 100 100 100 100
3 Обеспечение деятельности Муниципальных казенных учреждений 413698, в т.ч. по годам: 2017 - 60000, 2018 – 96849, 2019 – 96849, 2020 – 80000, 2021 - 80000 Обеспечение деятельности Муниципальных казенных учреждений в объеме, необходимом для выполнения полномочий проценты 100 100 100 100 100 100
4 Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области для осуществления государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области №107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области» 4370 в т.ч. по годам: 2017 – 874
2018 - 874
2019 - 874
2020 – 874
2021 - 874 Начальник управления делами Шуников М.Н.
Приложение №2 к подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма администрации городского округа Котельники Московской области муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2017 -021 годы
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
«Обеспечивающая подпрограмма администрации городского округа Котельники Московской области» муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2017 -2021 годы
№ п/п
Мероприятия по реализации
подпрограммы Сроки исполнения мероприятий Источники финансирования Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году Всего,
(тыс.руб.) Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за выполнение мероприятия программы Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2021г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Задача 1
Обеспечение деятельности администрации городского округа Котельники Московской области 2017-2021 Всего, в том числе: 541160 102090 104480 105530 114530 114530 Отдел бухгалтерского учета и закупок Обеспечение деятельности администрации городского округа Котельники Московской области
Средства бюджетов городского округа Котельники 541160 102090 104480 105530 114530 114530 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 1.1. Основное мероприятие 1. «Создание условий для реализации полномочий администрации городского округа Котельники Московской области 2017-2021 Всего, в том числе: 25250 541160 102090 104480 105530 114530 114530 Отдел бухгалтерского учета и закупок Создание условий для реализации полномочий администрации городского округа Котельники Московской области
Средства бюджетов городского округа Котельники 25250 541160 102090 104480 105530 114530 114530 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 1.1.1 Мероприятие 1. Приобретение объектов, относящихся к основным средствам 2017-2021 Всего, в том числе: 263 2400 0 600 600 600 600 Отдел бухгалтерского учета и закупок Приобретение основных средств
Средства бюджетов городского округа Котельники 263 2400 0 600 600 600 600 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 1.1.2 Мероприятие 2. Своевременное техническое обеспечение (услуги связи и транспорта, коммунальные услуги, ремонт и содержание имущества, аренда имущества, прочие услуги и расходы) администрации городского округа Котельники Московской области в объеме, необходимом для выполнения полномочий 2017-2021 Всего, в том числе: 24081 140550 26000 27850 28900 28900 28900 Отдел бухгалтерского учета и закупок Своевременное техническое обеспечение администрации городского округа Котельники Московской области в объеме, необходимом для выполнения полномочий
Средства бюджетов городского округа Котельники 24081 140550 26000 27850 28900 28900 28900 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 1.1.3 Мероприятие 3.Своевременное обеспечение администрации городского округа Котельники Московской области материальными запасами в объеме, необходимом для выполнения полномочий 2017-2021 Всего, в том числе: 906 4900 900 1000 1000 1000 1000 Отдел бухгалтерского учета и закупок Приобретение материальных запасов в объеме, необходимом для выполнения полномочий
Средства бюджетов городского округа Котельники 906 4900 900 1000 1000 1000 1000 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 1.1.4 Мероприятие 4. Обеспечение оплаты труда сотрудников администрации городского округа Котельники Московской области и начисления на выплаты по оплате труда, установленные законодательством. 2017-2021 Всего, в том числе: - 393310 75190 75030 75030 84030 84030 Отдел бухгалтерского учета и закупок Своевременное обеспечение оплаты труда сотрудников администрации городского округа Котельники Московской области и начисления на выплаты по оплате труда, установленные законодательством
Средства бюджетов городского округа Котельники - 393310 75190 75030 75030 84030 84030 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 2 Задача 2
Обеспечение государственных полномочий Российской Федерации 2017-2021 Всего, в том числе: 1567 8295 1659 1659 1659 1659 1659 Отдел бухгалтерского учета и закупок Обеспечение государственных полномочий Российской Федерации
Средства бюджетов городского округа Котельники 0 0 0 0 0 0 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 1567 8295 1659 1659 1659 1659 1659 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 2.1. Основное мероприятие 1 Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"2017-2021 Всего, в том числе: 1567 8295 1659 1659 1659 1659 1659 Отдел бухгалтерского учета и закупок Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий Российской Федерации
Средства бюджетов городского округа Котельники 0 0 0 0 0 0 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 1567 8295 1659 1659 1659 1659 1659 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 2.1.1 Мероприятие 1 Обеспечение полномочий по первичному воинскому учету на территории городского округа Котельники Московской области, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета 2017-2021 Всего, в том числе: 1567 8295 1659 1659 1659 1659 1659 Отдел бухгалтерского учета и закупок Обеспечение полномочий по первичному воинскому учету на территории городского округа
Средства бюджетов городского округа Котельники 0 0 0 0 0 0 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 1567 8295 1659 1659 1659 1659 1659 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 3 Задача 3
Обеспечение деятельности Муниципальных казенных учреждений 2017-2021 Всего, в том числе: 97947 413698 60000 96849 96849 80000 80000 Отдел бухгалтерского учета и закупок Обеспечение деятельности Муниципальных казенных учреждений в объеме, необходимом для выполнения полномочий
Средства бюджетов городского округа Котельники 97947 413698 60000 96849 96849 80000 80000 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 3.1 Основное мероприятие 1 «Создание условий для функционирования муниципальных казенных учреждений городского округа Котельники Московской области 2017-2021 Всего, в том числе: 97947 413698 60000 96849 96849 80000 80000 Отдел бухгалтерского учета и закупок Создание условий для функционирования муниципальных казенных учреждений городского округа Котельники Московской области
Средства бюджетов городского округа Котельники 97947 413698 60000 96849 96849 80000 80000 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 3.1.1 Мероприятие 1 «Создание условий для функционирования муниципального казенного учреждения городского округа Котельники Московской области «Центр закупок Котельники» Всего, в том числе: 11500 70082 8000 11041 11041 20000 20000 Отдел бухгалтерского учета и закупок Создание условий для функционирования муниципального казенного учреждения городского округа Котельники Московской области «Центр закупок»
Средства бюджетов городского округа Котельники 11500 70082 8000 11041 11041 20000 20000 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 3.1.2. Мероприятие 2 «Создание условий для функционирования муниципального казенного учреждения городского округа Котельники Московской области «Город» 2017-2021 Всего, в том числе: 31447 119016 18000 30508 30508 20000 20000 Отдел бухгалтерского учета и закупок Создание условий для функционирования муниципального казенного учреждения городского округа Котельники Московской области
Средства бюджетов городского округа Котельники 31447 119016 18000 30508 30508 20000 20000 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 3.1.3. Мероприятие 3 «Создание условий для функционирования муниципального казенного учреждения городского округа Котельники Московской области «Развитие Котельники» 2017-2021 Всего, в том числе: 55000 224600 34000 55300 55300 40000 40000 Отдел бухгалтерского учета и закупок Создание условий для функционирования муниципального казенного учреждения городского округа Котельники Московской области «Развитие Котельники
Средства бюджетов городского округа Котельники 55000 224600 34000 55300 55300 40000 40000 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 4 Задача 4
Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области для осуществления государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области №107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области» 2017-2021 Всего, в том числе: - 4370 874 874 874 874 874 Отдел бухгалтерского учета и закупок Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области №107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области»
Средства бюджетов городского округа Котельники 0 0 0 0 0 0 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета - 4370 874 874 874 874 874 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 4.1. Основное мероприятие 1 "Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области №107/2014-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области" Всего, в том числе: - 4370 874 874 874 874 874 2017-2021 Средства бюджетов городского округа Котельники 0 0 0 0 0 0 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета - 4370 874 874 874 874 874 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 4.1.1.
Мероприятие 1 Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области для осуществления государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области №107/2014-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области" 2017-2021 Всего, в том числе: - 4370 874 874 874 874 874 Средства бюджетов городского округа Котельники 0 0 0 0 0 0 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета - 4370 874 874 874 874 874 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 Всего Всего, в том числе: 978107 159745 208494 208494 200687 200687 Средства бюджетов городского округа Котельники 967322 157588 206337 206337 198530 198530 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 10785 2157 2157 2157 2157 2157 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 Начальник управления делами Шуников М.Н.
Приложение № 5 к муниципальной программе городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление на 2017-2021 годы»
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017-2021 ГОДЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА 2017-2021 ГОДЫ»
Паспорт муниципальной подпрограммы «Развитие муниципальной службы городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы» муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление на 2017-2021 годы»
Координатор муниципальной программы Первый заместитель руководителя администрации городского округа Котельники Московской области Гавронов А.Н.
Задачи муниципальной подпрограммы 1.Развитие нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы городского округа Котельники Московской области.
2.Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе в части кадровой работы городского округа Котельники Московской области.
3. Совершенствование организации прохождения муниципальной службы городского округа Котельники Московской области.
4. Совершенствование мотивации муниципальных служащих.
5.Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих городского округа Котельники.
Разработчик муниципальной программы Отдел кадров управления делами администрации городского округа Котельники
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам и источникам финансирования: Расходы (тыс. руб.)
Итого 2017 год
2018 год 2019 год
2020 год 2021 год
Всего, в том числе: 22 200 4 440 4 440 4 440 4 440 4 440
Средства бюджетов городского округа Котельники 22 200 4 440 4 440 4 440 4 440 4 440
Средства бюджета Московской области Средства федерального бюджета Внебюджетные источники Планируемые результаты реализации муниципальной программы Доля муниципальных правовых актов, разработанных и приведенных в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Московской области по вопросам муниципальной службы процент
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, предусмотренных планом противодействия коррупции. процент
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Доля муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействие коррупции, прошедших обучение по данной тематике, от общего числа муниципальных служащих, ответственных за противодействие коррупции процент
7% 10% 10% 12% 10%
Доля нарушений, выявленных по результатам прокурорского надзора процент
0% 0% 0% 0% 0%
Расходы бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования руб. 4182,41 4224,23 4266,47 4309,14 4352,23
Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, связанных с организацией муниципальной службы процент
100% 100 % 100 % 100 % 100 %
Отклонение от установленной предельной численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Котельники Московской области»процент
0%
0% 0% 0% 0%
Доля выполненных мероприятий по совершенствованию мотивации муниципальных служащих процент
100% 100 % 100 % 100 % 100 %
Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию от общего числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации в отчетном году процент
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Доля муниципальных служащих, вышедших на пенсию, и получающих пенсию за выслугу лет процент
100% 100 % 100 % 100 % 100 %
Доля муниципальных служащих городского округа Котельники Московской области, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации в соответствии с планом - заказом, от общего числа муниципальных служащих 1 раз в пять лет процент
20 20 20 20 20
Характеристика состояния муниципальной службы, проблемы, на решение которых направлена Подпрограмма
Основными проблемами муниципальной службы являются:
- низкий профессиональный уровень муниципальных служащих;
- низкая мотивация муниципальных служащих, в связи с чем качественный уровень исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей снижается;
- коррупция на муниципальной службе.
Основными направлениями реализации новых принципов кадровой политики на муниципальной службе являются:
- создание и внедрение механизмов управления по результатам, оценки и мотивации профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;
- повышение эффективности формирования и подготовки кадрового состава;
- совершенствование мер по противодействию коррупции.
По состоянию на 01.10.2016 в структуру администрации городского округа Котельники Московской области входят 4 управления, 20 отделов, 5 секторов, 1 военно-учетного стола.
По состоянию на 01.10.2016 общая установленная штатная численность составляет 122 штатные единицы, в том числе:
- 62 штатные единицы должностей муниципальной службы (в том числе 10 штатных единиц по переданным полномочиям) администрации городского округа Котельники Московской области.
Высшее образование имеют – 100%.
В кадровом резерве на муниципальной службе в администрации городского округа Котельники Московской области (далее – кадровый резерв) состоят 6 человек.
В 2016 году из общего числа вакантных должностей муниципальной службы замещены, в том числе:
- из кадрового резерва – 1 чел.
2. Методика расчета значений эффективности реализации подпрограммы1. Доля муниципальных правовых актов, разработанных и приведенных в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Московской области по вопросам муниципальной службы
Днпа = Рнпа / Пнпа x 100%,
где: Днпа - Доля муниципальных правовых актов, разработанных и приведенных в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Московской области по вопросам муниципальной службы;
Рнпа - количество разработанных нормативных правовых актов городского округа Котельники Московской области;
Пнпа - общее количество нормативных правовых актов, предусмотренных ежегодным планом разработки нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы.
2. Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, предусмотренных планом противодействия коррупции по кадровым вопросам.
Дм = Км / Вм x 100%, где:
Дм - доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, предусмотренных планом противодействия коррупции по кадровым вопросам;
Км - количество мероприятий, предусмотренных планом противодействия коррупции по кадровым вопросам;
Вм - выполненные мероприятия, предусмотренные планом противодействия коррупции по кадровым вопросам.
3. Доля муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействие коррупции, прошедших обучение по данной тематике, от общего числа муниципальных служащих, ответственных за противодействие коррупции
Дкр = Ккр / Окн x 100%,
где: Дкр - Доля муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействие коррупции, прошедших обучение по данной тематике, от общего числа муниципальных служащих, ответственных за противодействие коррупции
Ккр - муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействие коррупции, прошедших обучение по данной тематике;
Окн - общее число муниципальных служащих, ответственных за противодействие коррупции
4. Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию от общего числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации в отчетном году
Дгс = Згс / Кгс x 100%, где:
Ддис - Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию от общего числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации в отчетном году
Кдис - общее количество муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию;
Згс - количество муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации в отчетном году
5. Доля муниципальных служащих городского округа Котельники Московской области, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации в соответствии с планом - заказом, от общего числа муниципальных служащих 1 раз в пять лет
Дгзд = Кп / Кн x 100%, где:
Дгзд - Доля муниципальных служащих городского округа Котельники Московской области, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации в соответствии с планом - заказом, от общего числа муниципальных служащих 1 раз в пять лет;
Кп - количество муниципальных служащих городского округа Котельники Московской области, прошедших обучение в соответствии с планом профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих городского округа Котельники Московской области.
6. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования.
Единица измерения – рублей.
Источник информации: органы местного самоуправления.
Рассчитывается по формуле: Рж = РР / Чн
где: Рж – расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования;
Рр – расходы бюджета муниципального образования на содержание работников муниципального образования органов местного самоуправления;
Данные расходы включают средства на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда.
Чн – среднегодовая численность населения муниципального образования
7. Доля муниципальных служащих, вышедших на пенсию, и получающих пенсию за выслугу лет
Дпс = Зп / Кпс x 100%, где:
Дпс - Доля муниципальных служащих, вышедших на пенсию, и получающих пенсию за выслугу лет
Кпсс - общее количество муниципальных служащих, вышедших на пенсию, и получающих пенсию за выслугу лет;
Зп - количество муниципальных служащих, подлежащих выходу на пенсию, и получающих пенсию за выслугу лет
8. Доля нарушений, выявленных по результатам прокурорского надзора
Дп = Зп / Кн x 100%,
где: Дн - Доля нарушений, выявленных по результатам прокурорского надзора
Кн - общее количество нарушений, выявленных по результатам прокурорского надзора;
Зп - количество нарушений
9. Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, связанных с организацией муниципальной службы
Дм = Зм / Км x 100%,
где: Дм - Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, связанных с организацией муниципальной службы
Км – количество выполненных мероприятий, связанных с организацией муниципальной службы;
Зм - количество мероприятий, связанных с организацией муниципальной службы;
10. Доля выполненных мероприятий по совершенствованию мотивации муниципальных служащих
Дм = Зм / Км x 100%, где:
Дм - Доля выполненных мероприятий по совершенствованию мотивации муниципальных служащих
Км – количество выполненных мероприятий по совершенствованию мотивации муниципальных служащих;
Зм - количество мероприятий, связанных с организацией муниципальной службы;
11. Отклонение от установленной предельной численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Котельники Московской областиОчд = Чд / Учд x 100%, где:
Очд - Отклонение от установленной предельной численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Котельники Московской областиУчд –установленная предельной численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Котельники Московской области;
Чд - численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Котельники Московской области.
Приложение № 1
к муниципальной подпрограмме
«Развитие муниципальной службы городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы» муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление на 2017-2021 годы»
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Развитие муниципальной службы городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы» муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление на 2017-2021 годы»
№ п/п Задачи, направленные надостижение цели Планируемый объем финансирования на решение
данной задачи (тыс. руб.) Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач Единица измерения Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) Планируемое значение показателя по годам реализации
Бюджет городского округа Котельники Московской области Другие источники 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Задача 1.
Развитие нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы городского округа Котельники Московской области В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности администрации городского округа Котельники Московской области. Доля муниципальных правовых актов, разработанных и приведенных в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Московской области по вопросам муниципальной службы процент
100 100 100 100 100 100
2. Задача 2.
Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе городского округа Котельники Московской области по кадровым вопросам. пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности администрации городского округа Котельники Московской области. -
Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, предусмотренных планом противодействия коррупции. процент
100 100 100 100 100 100
Всего: 90, в тч 2017 – 18, 2018 – 18, 2019 – 18, 2020 – 18, 2021 - 18
- Доля муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействие коррупции, прошедших обучение по данной тематике, от общего числа муниципальных служащих, ответственных за противодействие коррупции процент
6 7 10 10 12 10
В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности администрации городского округа Котельники Московской области. - Доля нарушений, выявленных по результатам прокурорского надзора процент
0 0 0 0 0 0
3. Задача 3
Совершенствование организации прохождения муниципальной службы В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности администрации городского округа Котельники Московской области. . Расходы бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования руб. 4141,0 4182,41 4224,23 4266,47 4309,14 4352,23
В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности администрации городского округа Котельники Московской области. - Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, связанных с организацией муниципальной службы процент
100 100 100 100 100 100
В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности администрации городского округа Котельники Московской области. Отклонение от установленной предельной численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Котельники Московской области»процент
0 0 0 0 0 0
4. Задача 4
Совершенствование мотивации муниципальных служащих В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности администрации городского округа Котельники Московской области. Доля выполненных мероприятий по совершенствованию мотивации муниципальных служащих процент
100 100 100 100 100 100
Всего: 500, в тч 2017 – 100, 2018 – 100, 2019 – 100, 2020 – 100, 2021 - 100
- Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию от общего числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации в отчетном году процент
100 100 100 100 100 100
Всего: 18360, в тч 2017 – 3672, 2018 – 3672, 2019 – 3672, 2020 – 3672, 2021 - 3672 - Доля муниципальных служащих, вышедших на пенсию, и получающих пенсию за выслугу лет процент
100 100 100 100 100 100
5.
Задача 5.
Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих городского округа Котельники Московской области
Всего: 3250, в тч 2017 – 650, 2018 – 650, 2019 – 650, 2020 – 650, 2021 - 650
Доля муниципальных служащих городского округа Котельники Московской области, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации в соответствии с планом - заказом, от общего числа муниципальных служащих 1 раз в пять лет процент
20 20 20 20 20 20
Начальник отдела кадров управления делами Н.П. Сумина
Приложение №2 к муниципальной подпрограмме «Развитие муниципальной службы городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»
Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы
«Развитие муниципальной службы городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»
№ п/п Мероприятия по реализации подпрограммы Срок исполнения мероприятия Источники финансирования Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) Всего, (тыс. руб.) Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за выполнение мероприятия Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Задача 1. Развитие нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы городского округа Котельники. 2017- 2021 годы Всего, в том числе: Средства бюджетов городского округа Котельники В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности администрации городского округа Котельники Московской области (далее – Администрация городского округа). Средства бюджета Московской области Средства федерального бюджета Внебюджетные источники 1.1. Основное мероприятие 1. Развитие нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы. Всего, в том числе: Средства бюджетов городского округа Котельники В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности администрации городского округа Котельники Средства бюджета Московской области Средства федерального бюджета Внебюджетные источники 1.1.1.. Мероприятие 1. Разработка, внесение изменений, отмена (при необходимости) нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы городского округа Котельники. Всего, в том числе: Управление делами Работа с нормативно правовыми актами
Средства бюджетов городского округа Котельники В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности администрации городского округа Котельники Средства бюджета Московской области Средства федерального бюджета Внебюджетные источники 2. Задача 2. Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе в части кадровой работы городского округа Котельники 2017- 2021 годы Всего, в том числе: 16 90 18 18 18 18 18 Средства бюджетов городского округа Котельники 16 90 18 18 18 18 18 Средства бюджета Московской области Средства федерального бюджета Внебюджетные источники 2.1 Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий для совершенствования мер по противодействию коррупции на муниципальной службе в части кадровой работы городского округа Котельники Всего, в том числе: 16 90 18 18 18 18 18 Средства бюджетов городского округа Котельники 16 90 18 18 18 18 18 Средства бюджета Московской области Средства федерального бюджета Внебюджетные источники 2.1.1.. Мероприятие 1. Разработка плана мероприятий по противодействию коррупции (далее - план) - ежегодно. 2017- 2021 годы Всего, в том числе: Управление делами, отдел по безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и решению задач гражданской обороны Разработанный план мероприятий по противодействию коррупции
Средства бюджетов городского округа Котельники В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Администрации городского округа. Средства бюджета Московской области Средства федерального бюджета Внебюджетные источники 2.1.2. Мероприятие 2. Проведение проверок достоверности и полноты сведений, достоверности и полноты сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими, а также соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» , Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами 2017- 2021 годы Всего, в том числе: Отдел кадров и архива управления делами Проведение проверок
Средства бюджетов городского округа Котельники В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Администрации городского округа. Средства бюджета Московской области Средства федерального бюджета Внебюджетные источники 2.1.3. Мероприятие 3. Повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции 2017- 2021 годы Всего, в том числе: 16 90 18 18 18 18 18 Управление делами, управление финансов, отдел бухгалтерского учета и закупок Направление на повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции
Средства бюджетов городского округа Котельники 16 90 18 18 18 18 18 Средства бюджета Московской области Средства федерального бюджета Внебюджетные источники 2.1.4. Мероприятие 4. Проведение учебных занятий с муниципальными служащими с привлечением органов прокуратуры в целях реализации мер по противодействию коррупции 2017- 2021 годы Всего, в том числе: Управление делами, отдел по безопасности, предупреждению и решению задач гражданской обороны Проведение учебных занятий с муниципальными служащими с привлечением органов прокуратуры в целях реализации мер по противодействию коррупции
Средства бюджетов городского округа Котельники В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Администрации городского округа. Средства бюджета Московской области Средства федерального бюджета Внебюджетные источники 3. Задача 3 Совершенствование организации прохождения муниципальной службы городского округа Котельники 2017- 2021 годы Всего, в том числе: Средства бюджетов городского округа Котельники В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Администрации городского округа. Средства бюджета Московской области Средства федерального бюджета Внебюджетные источники 3.1. Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий по совершенствованию организации прохождения муниципальной службы городского округа Котельники Всего, в том числе: Средства бюджетов городского округа Котельники В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Администрации городского округа. Средства бюджета Московской области Средства федерального бюджета Внебюджетные источники 3.1.1.. Мероприятие 1. Организация работы по назначению на муниципальную службу 2017- 2021 годы Всего, в том числе: Управление делами Работы по назначению на муниципальную службу
Средства бюджетов городского округа Котельники В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Администрации городского округа. Средства бюджета Московской области Средства федерального бюджета Внебюджетные источники 3.1.2. Мероприятие 2. Организация работы по проведению аттестации муниципальных служащих 2017- 2021 годы Всего, в том числе: Управление делами Аттестация муниципальных служащих 1раз в три года
Средства бюджетов городского округа Котельники В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Администрации городского округа. Средства бюджета Московской области Средства федерального бюджета Внебюджетные источники 3.1.3. Мероприятие 3. Ведение кадровой работы 2017- 2021 годы Всего, в том числе: Отдел кадров и архива управления делами Ведение в полном объеме
Средства бюджетов городского округа Котельники В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Администрации городского округа. Средства бюджета Московской области Средства федерального бюджета Внебюджетные источники 3.1.4. Мероприятие 4. Консультирование муниципальных служащих по правовым и иным вопросам прохождения муниципальной службы 2017- 2021 годы Всего, в том числе: Управление делами Консультации муниципальных служащих по правовым и иным вопросам прохождения муниципальной службы
Средства бюджетов городского округа Котельники В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Администрации городского округа. Средства бюджета Московской области Средства федерального бюджета Внебюджетные источники 3.1.5. Мероприятие 5. Представление информации в Реестр сведений о составе муниципальных служащих Московской области 2017- 2021 годы Всего, в том числе: Отдел кадров и архива управления делами Представление информации для включения в Реестр сведений о составе муниципальных служащих Московской области
Средства бюджетов городского округа Котельники В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Администрации городского округа. Средства бюджета Московской области Средства федерального бюджета Внебюджетные источники 3.1.6. Мероприятие 6. Организация работы по исчислению стажа муниципальной службы 2017- 2021 годы Всего, в том числе: Управление делами Работа по исчислению стажа муниципальной службы
Средства бюджетов городского округа Котельники В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Администрации городского округа. Средства бюджета Московской области Средства федерального бюджета Внебюджетные источники 3.1.7. Мероприятие 7. Своевременная и качественная подготовка и предоставление отчетных данных 2017- 2021 годы Всего, в том числе: Управление делами Подготовка и предоставление отчетных данных
Средства бюджетов городского округа Котельники В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Администрации городского округа. Средства бюджета Московской области Средства федерального бюджета Внебюджетные источники 4. Задача 4 Совершенствование мотивации муниципальных служащих городского округа Котельники 2017- 2021 годы Всего, в том числе: 3672 18 860 3772 3772 3772 3772 3772 Средства бюджетов городского округа Котельники 3672 18 860 3772 3772 3772 3772 3772 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 4.1. Основное мероприятие 1. Мотивация муниципальных служащих городского округа Котельники Всего, в том числе: 3672 18 860 3772 3772 3772 3772 3772 Средства бюджетов городского округа Котельники 3672 18 860 3772 3772 3772 3772 3772 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 4.11.. Мероприятие 1. Организация работы по присвоению классных чинов 2017- 2021 годы Всего, в том числе: Отдел кадров и архива управления делами Работа по присвоению классных чинов
Средства бюджетов городского округа Котельники В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Администрации городского округа. Средства бюджета Московской области Средства федерального бюджета Внебюджетные источники 4.1.2. Мероприятие 2. Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию 2017- 2021 годы Всего, в том числе: 3672 18 360 3672 3672 3672 3672 3672 Управление делами, управление финансов, отдел бухгалтерского учета и закупок
Совет депутатов городского округа Котельники, КСП городского округа Котельники Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию
Средства бюджетов городского округа Котельники 3672 18 360 3672 3672 3672 3672 3672 Средства бюджета Московской области 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 Внебюджетные источники 0 0 4.1.3. Мероприятие 3. Организация работы по прохождению диспансеризации муниципальными служащими 2017- 2021 годы Всего, в том числе: 0 500 100 100 100 100 100 Управление делами, управление финансов, отдел бухгалтерского учета и закупок, Профсоюзная организация администрации, городского округа Котельники МБУЗ «Котельниковская городская поликлиника» Организация работы по прохождению диспансеризации муниципальными служащими
Средства бюджетов городского округа Котельники 0 500 100 100 100 100 100 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 5. Задача 5 Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих городского округа Котельники Московской области 2017- 2021 годы Всего, в том числе: 624 3250 650 650 650 650 650 Средства бюджетов городского округа Котельники 624 3250 650 650 650 650 650 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 5.1. Основное мероприятие 1.
Повышение квалификации ,профессионального развития муниципальных служащих городского округа Котельники Всего, в том числе: 624 3250 650 650 650 650 650 Средства бюджетов городского округа Котельники 624 3250 650 650 650 650 650 Средства бюджета Московской области Средства федерального бюджета Внебюджетные источники 5.1.1. Мероприятие 1. Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих 2017- 2021 годы Всего, в том числе: 484 2500 500 500 500 500 500 Управление делами, управление финансов, отдел бухгалтерского учета и закупок Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих
Средства бюджетов городского округа Котельники 484 2500 500 500 500 500 500 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 5.1.2. Мероприятие 2. Организация участия муниципальных служащих в краткосрочных семинарах 2017- 2021 годы Всего, в том числе: 140 750 150 150 150 150 150 Управление делами, управление финансов, Отдел бухгалтерского учета и закупок Средства бюджетов городского округа Котельники 140 750 150 150 150 150 150 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 Всего Всего, в том числе: 4312 22 200 4440 4440 4440 4440 4440 Средства бюджетов городского округа Котельники 4312 22 200 4440 4440 4440 4440 4440 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 Начальник отдела кадров управления делами Н.П. Сумина
Приложение № 4
к муниципальной программе городского округа
Котельники Московской области
«Муниципальное управление на 2017-2021 годы»
Паспорт муниципальной подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Котельники Московской области» муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы
Координатор подпрограммы Первый заместитель руководителя администрации городского округа Котельники – Гавронов Александр Николаевич
Разработчик подпрограммы Отдел услуг и информационно-коммуникационных технологий
Задача 1 подпрограммы Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой.
Задача 2 подпрограммы Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой
Задача 3 подпрограммы Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в информационных системах
Задача 4 подпрограммы Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных информационных систем
Задача 5 подпрограммы Обеспечение создания и использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области муниципальных информационных систем
Задача 6 подпрограммы Обеспечение перехода ОМСУ муниципального образования Московской области на оказание услуг в электронном виде
Задача 7 подпрограммы Обеспечение системы дошкольного, общего и среднего образования ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-коммуникационными технологиями
Задача 8 подпрограммы Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории Московской области
Задача 9 подпрограммы Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области условиями для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет
Источники финансирования подпрограммы в том числе по годам реализации и источникам финансирования: Расходы (тыс. рублей)
Всего, в том числе Итого 2017 2018 2019 2020 2021
45230 7085 8624 8851 10335 10335
Средства бюджетов городского округа Котельники Московской области 45230 7085 6824 8851 10335 10335
Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0
Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 Планируемые результаты реализации подпрограммы 2017 2018 2019 2020 2021
Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию 95% 97% 99% 99% 100%
Обеспеченность работников ОМСУ муниципального образования Московской области необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями 95% 100% 100% 100% 100%
Доля финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимой лицензионной и консультационной поддержкой по использованию программных продуктов учета и анализа финансово-экономической и хозяйственной деятельности, формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета и отчетности, кадрового учета и делопроизводства, представления отчетности в налоговые и другие контрольные органы100% 100% 100% 100% 100%
Доля лицензионного базового общесистемного и прикладного программного обеспечения, используемого в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области 100% 100% 100% 100% 100%
Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, подключенных к ЕИМТС Правительства Московской области 100% 100% 100% 100% 100%
Доля размещенных ИС для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области в единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения, от общего количества используемых информационных систем и ресурсов 80% 90% 90% 100% 100%
Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз 100% 100% 100% 100% 100%
Доля ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, предназначенных для обработки информации конфиденциального характера, в том числе персональных данных, обеспеченных средствами защиты информации в соответствии с классом защищенности ИС (уровнем защищенности персональных данных) и имеющих аттестат соответствия требованиям по безопасности информации (декларацию о соответствии требованиям по безопасности персональных данных), от их общего количества80% 90% 100% 100% 100%
Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи для работы с информационными системами в соответствии с установленными требованиями 100% 100% 100% 100% 100%
Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих РГИС МО для выявления неучтенной земли, уточнения границ земельных участков, оценки потенциала увеличения кадастровой стоимости и решения других задач, связанных с повышением налогооблагаемой базы 50% 80% 90% 100% 100%
Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих ГАСУ МО для представления сведений о достижении целевых и ключевых показателей развития муниципального образования Московской области, а также для подготовки и согласования муниципальных программ и изменений в них, планирования исполнения мероприятий, контроля выполнения работ и представления отчетности 100% 100% 100% 100% 100%
Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, подключенных к МСЭД, от общего количества ОМСУ городского округа Котельники Московской области 90% 100% 100% 100% 100%
Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи 95% 95% 95% 100% 100%
Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, опубликовавших первоочередные наборы открытых данных на официальном сайте, от общего количества ОМСУ муниципального образования Московской области 50% 65% 75% 85% 95%
Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих автоматизированные системы управления бюджетными процессами ОМСУ муниципального образования Московской области в части исполнения местных бюджетов 100% 100% 100% 100% 100%
Доля уникальных муниципальных услуг, доступных в МФЦ муниципального образования Московской области для населения муниципального образования Московской области, от общего количества уникальных муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ муниципального образования Московской области 90% 90% 100% 100% 100%
Доля типовых муниципальных услуг, по которым опубликована информация об их оказании в РГУ и доступна для заявителей на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области 90% 90% 90% 100% 100%
Доля уникальных муниципальных услуг, по которым опубликована информация об их оказании в РГУ и доступна для заявителей на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области 90% 90% 90% 90% 100%
Доля автоматизированных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ муниципального образования Московской области 70% 80% 90% 100% 100%
Темп роста количества начислений, выставленных ОМСУ муниципального образования Московской области, переданных в ИС УНП МО 70% 80% 85% 90% 90%
Доля сотрудников МФЦ муниципального образования Московской области с опытом работы менее одного года, прошедших курс повышения квалификации по предоставлению услуг через модуль МФЦ Единой информационной системы оказания услуг Московской области 90% 90% 95% 97% 99%
Доля сотрудников Администрации муниципального образования Московской области с опытом работы менее одного года, прошедших курс повышения квалификации по предоставлению услуг через модуль оказания услуг Единой информационной системы оказания услуг Московской области50% 60% 90% 90% 90%
Количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел. 1,5 шт. 2 шт. 2 шт2 шт2 штДоля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи 70% 80% 85% 90% 95%
Доля муниципальных организаций дошкольного образования и муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости:
для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с;
для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с;
для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с100% 100% 100% 100% 100%
Общая характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной
Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Котельники Московской области» (далее подпрограмма) разработана в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 660/37, Постановлением главы городского округа Котельники Московской области от 05.08.2013 №606-ПГ «Об утверждении положения о порядке разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа Котельники Московской области».
Целью муниципальной Подпрограммы являются повышение качества муниципальных услуг, оказываемых населению городского округа Котельники Московской области, обеспечение удобства их получения (сокращение сроков оказания), увеличение производительности труда сотрудников органов местного самоуправления городского округа Котельники Московской области, а также находящихся в ведении организаций и учреждений за счет широкого использования информационных технологий в их деятельности.Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:
Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой.
Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой.
Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в информационных системах.
Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных информационных систем.
Обеспечение создания и использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области муниципальных информационных систем.
Обеспечение перехода ОМСУ муниципального образования Московской области на оказание услуг в электронном виде.
Обеспечение системы дошкольного, общего и среднего образования ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-коммуникационными технологиями.
Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории Московской области.
Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области условиями для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.
2. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной подпрограммы

п/п Наименование показателя Методика расчета значений показателя
Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию
где: QUOTE – доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию;
R – количество используемых в ОМСУ муниципального образования Московской области средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию;
K – общее количество используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники
Обеспеченность работников ОМСУ муниципального образования Московской области необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями
где: QUOTE – обеспеченность работников ОМСУ муниципального образования Московской области необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением, сетевым оборудованием и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями;
R – количество поставленного работникам ОМСУ муниципального образования Московской области компьютерного оборудования с предустановленным общесистемным программным обеспечением, сетевым оборудованием и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями;
К – общее количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, нуждающихся в компьютерном оборудовании с предустановленным общесистемным программным обеспечением, сетевом оборудовании и организационной технике в соответствии с установленными требованиями, или уже обеспеченных таким оборудованиемДоля финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимой лицензионной и консультационной поддержкой по использованию программных продуктов учета и анализа финансово-экономической и хозяйственной деятельности, формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета и отчетности, кадрового учета и делопроизводства, представления отчетности в налоговые и другие контрольные органы
где:
QUOTE – доля финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимой лицензионной и консультационной поддержкой по использованию программных продуктов учета и анализа финансово-экономической и хозяйственной деятельности, формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета и отчетности, кадрового учета и делопроизводства, представления отчетности в налоговые и другие контрольные органы;R – количество финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимой лицензионной и консультационной поддержкой по использованию программных продуктов учета и анализа финансово-экономической и хозяйственной деятельности, формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета и отчетности, кадрового учета и делопроизводства, представления отчетности в налоговые и другие контрольные органы;
К – общее количество финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами ОМСУ муниципального образования Московской области
Доля лицензионного базового общесистемного и прикладного программного обеспечения, используемого в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области
где: QUOTE – доля персональных компьютеров, используемых в ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым лицензионным базовым общесистемным и прикладным программным обеспечением в соответствии с установленными требованиями;
R – количество персональных компьютеров, используемых в ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым лицензионным базовым общесистемным и прикладным программным обеспечением в соответствии с установленными требованиями;
К – общее количество персональных компьютеров, используемых в ОМСУ муниципального образования Московской области
Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, подключенных к ЕИМТС Правительства Московской области
где: QUOTE – доля ОМСУ муниципального образования Московской области, подключенных к ЕИМТС Правительства Московской области;
R – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, подключенных к ЕИМТС Правительства Московской области;
K – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области
Доля размещенных ИС для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области в единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения, от общего количества используемых информационных систем и ресурсов
где: QUOTE – доля размещенных ИС для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области в единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения;
R – количество размещенных ИС для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области в единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения;
K – общее количество ИС для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области
Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз
где:
QUOTE – доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;
R – количество персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;
K – общее количество персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области
Доля ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, предназначенных для обработки информации конфиденциального характера, в том числе персональных данных, обеспеченных средствами защиты информации в соответствии с классом защищенности ИС (уровнем защищенности персональных данных) и имеющих аттестат соответствия требованиям по безопасности информации (декларацию о соответствии требованиям по безопасности персональных данных), от их общего количества
где: QUOTE – доля ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, предназначенных для обработки информации конфиденциального характера, в том числе персональных данных, обеспеченных средствами защиты информации в соответствии с классом защищенности ИС (уровнем защищенности персональных данных) и имеющих аттестат соответствия требованиям по безопасности информации (декларацию о соответствии требованиям по безопасности персональных данных), от их общего количества;R – количество ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, предназначенных для обработки информации конфиденциального характера, в том числе персональных данных, обеспеченных средствами защиты информации в соответствии с классом защищенности ИС (уровнем защищенности персональных данных) и имеющих аттестат соответствия требованиям по безопасности информации (декларацию о соответствии требованиям по безопасности персональных данных);
K – общее количество ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, которые должны быть обеспечены средствами защиты информации в соответствии с классом защищенности ИС (уровнем защищенности персональных данных) и иметь аттестат соответствия требованиям по безопасности информации (декларацию о соответствии требованиям по безопасности персональных данных).
Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи для работы с информационными системами в соответствии с установленными требованиями

где: QUOTE – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи для работы с региональными и ведомственными информационными системами, в соответствии с потребностью и установленными требованиями;
R – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи для работы с региональными и ведомственными информационными системами, в соответствии с потребностью и установленными требованиями;
K – общая потребность работников ОМСУ муниципального образования Московской области в средствах электронной подписи
Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих РГИС МО для выявления неучтенной земли, уточнения границ земельных участков, оценки потенциала увеличения кадастровой стоимости и решения других задач, связанных с повышением налогооблагаемой базы
где: QUOTE – доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих РГИС МО для выявления неучтенной земли, уточнения границ земельных участков, оценки потенциала увеличения кадастровой стоимости и решения других задач, связанных с повышением налогооблагаемой базы;
R – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих РГИС МО для выявления неучтенной земли, уточнения границ земельных участков, оценки потенциала увеличения кадастровой стоимости и решения других задач, связанных с повышением налогооблагаемой базы;
К – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих пространственные данные при исполнении возложенных на них полномочий
Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих ГАСУ МО для представления сведений о достижении целевых ключевых показателей развития муниципального образования Московской области, а также для подготовки и согласования муниципальных программ и изменений в них, планирования исполнения мероприятий, контроля выполнения работ и представления отчетности
где: QUOTE – доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих ГАСУ МО для представления сведений о достижении целевых и ключевых показателей развития муниципального образования Московской области, а также для подготовки и согласования муниципальных программ и изменений в них, планирования исполнения мероприятий, контроля выполнения работ и представления отчетности;
R – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих ГАСУ МО для представления сведений о достижении целевых и ключевых показателей развития муниципального образования Московской области, а также для подготовки и согласования муниципальных программ и изменений в них, планирования исполнения мероприятий, контроля выполнения работ и представления отчетности;
К – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области
Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, подключенных к МСЭД, от общего количества ОМСУ городского округа Котельники Московской области QUOTE
где: R – количество пользователей, зарегистрированных в МСЭД;
QUOTE , QUOTE – количество сотрудников ОМСУ городского округа Котельники Московской области, QUOTE – количество учреждений, находящихся в ведении ОМСУ городского округа Котельники Московской области
Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи
где: QUOTE – доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием межведомственной системы электронного документооборота Московской области и средств электронной подписи;
R – количество документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием межведомственной системы электронного документооборота Московской области и средств электронной подписи;
К – общее количество документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения
Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, опубликовавших первоочередные наборы открытых данных на официальном сайте, от общего количества ОМСУ муниципального образования Московской области
где: QUOTE – доля ОМСУ муниципального образования Московской области, опубликовавших первоочередные наборы открытых данных на официальном сайте;
R – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, опубликовавших первоочередные наборы открытых данных на официальном сайте;
К – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области
Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих автоматизированные системы управления бюджетными процессами ОМСУ муниципального образования Московской области в части исполнения местных бюджетов
где: QUOTE – доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих автоматизированные системы управления бюджетными процессами ОМСУ муниципального образования Московской области в части исполнения местных бюджетов;
R – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих автоматизированные системы управления бюджетными процессами ОМСУ муниципального образования Московской области в части исполнения местных бюджетов;
K – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области
Доля уникальных муниципальных услуг, доступных в МФЦ муниципального образования Московской области для населения муниципального образования Московской области, от общего количества уникальных муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ муниципального образования Московской области
где: n – доля уникальных муниципальных услуг, доступных в МФЦ муниципального образования Московской области для населения муниципального образования Московской области, от общего количества уникальных муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ муниципального образования Московской области;
R – количество уникальных муниципальных услуг, доступных в МФЦ муниципального образования Московской области для населения муниципального образования Московской области;
K – общее количество муниципальных услуг ОМСУ муниципального образования Московской области
Доля типовых муниципальных услуг, по которым опубликована информация об их оказании в РГУ и доступна для заявителей на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области где: n – доля типовых муниципальных услуг, по которым опубликована об их оказании информация в РГУ и доступна для заявителей на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области;
R –количество типовых муниципальных услуг, по которым опубликована информация об их оказании в РГУ и доступна для заявителей на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области;
K – общее количество типовых муниципальных услуг (74 единицы по состоянию на первый квартал 2015 года)
Доля уникальных муниципальных услуг, по которым опубликована информация об их оказании в РГУ и доступна для заявителей на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области где: n – доля уникальных муниципальных услуг, по которым опубликована информация об их оказании в РГУ и доступна для заявителей на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области;
R – количество уникальных муниципальных услуг, по которым опубликована информация об их оказании в РГУ и доступна для заявителей на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области;
K – общее количество уникальных муниципальных услуг
Доля автоматизированных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ муниципального образования Московской области где: n – доля автоматизированных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ муниципального образования Московской области;
R – количество автоматизированных муниципальных услуг;
K – общее количество муниципальных услуг ОМСУ муниципального образования Московской области
Темп роста количества начислений, выставленных ОМСУ муниципального образования Московской области, переданных в ИС УНП МО где: n – темп роста количества начислений, выставленных ОМСУ муниципального образования Московской области, переданных в ИС УНП МО;
R0 – количество начислений, выставленных ОМСУ муниципального образования Московской области, переданных в ИС УНП МО в текущем отчетном периоде;
R1 – количество начислений, выставленных ОМСУ муниципального образования Московской области, переданных в ИС УНП МО в предшествующем отчетном периоде
Доля сотрудников МФЦ муниципального образования Московской области с опытом работы менее одного года, прошедших курс повышения квалификации по предоставлению услуг через модуль МФЦ Единой информационной системы оказания услуг Московской области где: n – доля сотрудников МФЦ муниципального образования Московской области с опытом работы менее одного года, прошедших курс повышения квалификации по предоставлению услуг через модуль МФЦ Единой информационной системы оказания услуг Московской области;
R – количество сотрудников МФЦ муниципального образования Московской области с опытом работы менее одного года, прошедших курс повышения квалификации по предоставлению услуг через модуль МФЦ Единой информационной системы оказания услуг Московской области;
К – общее количество сотрудников МФЦ муниципального образования Московской области с опытом работы менее одного года, задействованных в предоставлении государственных и муниципальных услуг муниципального образования Московской области с использованием модуля МФЦ Единой информационной системы оказания услуг Московской области
Доля сотрудников Администрации муниципального образования Московской области с опытом работы менее одного года, прошедших курс повышения квалификации по предоставлению услуг через модуль оказания услуг Единой информационной системы оказания услуг Московской области где: n – доля сотрудников Администрации муниципального образования Московской области с опытом работы менее одного года, прошедших курс повышения квалификации по предоставлению услуг через модуль оказания услуг Единой информационной системы оказания услуг Московской области;
R – количество сотрудников Администрации муниципального образования Московской области с опытом работы менее одного года, прошедших курс повышения квалификации по предоставлению услуг через модуль оказания услуг Единой информационной системы оказания услуг Московской области;
К – общее количество сотрудников Администрации муниципального образования Московской области с опытом работы менее одного года, задействованных в предоставлении государственных и муниципальных услуг муниципального образования Московской области с использованием модуля оказания услуг Единой информационной системы оказания услуг Московской областиДоля муниципальных организаций дошкольного образования и муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости:
для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с;
для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с;
для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с где: n – доля муниципальных организаций дошкольного образования и муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с;R – количество муниципальных организаций дошкольного образования и муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с;
K – общее количество муниципальных организаций дошкольного образования и муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования Московской области
Количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел. где: QUOTE – количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел.;
R – количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел.;
K – площадь населенного пункта муниципального образования Московской области с численностью населения более 100 тыс. чел., кв. км.
Доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи где: n – доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи;
R – количество домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи;
K – общее количество домохозяйств в муниципальном образовании Московской области

Приложение №1 к подпрограмме
«Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Котельники Московской области»
Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы
«Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Котельники Московской области» муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы
№ п/п Задачи, направленные на достижение цели Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) Показатель реализации мероприятий муниципальной подпрограммы Единица измерения Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) Планируемое значение показателя по годам реализации
Бюджет городского округа Котельники Бюджет Московской области 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13
1 Задача 1.
Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой. 45230, в том числе по годам: 2017г – 7085, 2018г – 8624, 2019г – 8851, 2020г – 10335, 2021 – 10335.
0 Показатель 1.
Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию Процент 80 95 97 99 99 100
Показатель 2.
Обеспеченность работников ОМСУ муниципального образования Московской области необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями Процент 90 95 100 100 100 100
-3818255-1143000Показатель 3.
Доля финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимой лицензионной и консультационной поддержкой по использованию программных продуктов учета и анализа финансово-экономической и хозяйственной деятельности, формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета и отчетности, кадрового учета и делопроизводства, представления отчетности в налоговые и другие контрольные органыПроцент 100 100 100 100 100 100
Показатель 4.
Доля лицензионного базового общесистемного и прикладного программного обеспечения, используемого в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области Процент 100 100 100 100 100 100
-73660-2429510002 Задача 2.
Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой Показатель 1.
Доля подключения к ЕИМТС Правительства Московской области Процент 100 100 100 100 100 100
Показатель 2.
Доля размещенных ИС для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области в единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения, от общего количества используемых информационных систем и ресурсов Процент 50 80 90 90 100 100
3 Задача 3.
Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в информационных системах Показатель 1.
Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз Процент 100 100 100 100 100 100
Показатель 2.
Доля ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, предназначенных для обработки информации конфиденциального характера, в том числе персональных данных, обеспеченных средствами защиты информации в соответствии с классом защищенности ИС (уровнем защищенности персональных данных) и имеющих аттестат соответствия требованиям по безопасности информации (декларацию о соответствии требованиям по безопасности персональных данных), от их общего количестваПроцент 80 80 90 100 100 100
Показатель 3.
Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи для работы с информационными системами в соответствии с установленными требованиями Процент 100 100 100 100 100 100
4 Задача 4
Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных информационных систем Показатель 1.
Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих РГИС МО для выявления неучтенной земли, уточнения границ земельных участков, оценки потенциала увеличения кадастровой стоимости и решения других задач, связанных с повышением налогооблагаемой базы Процент 0 50 80 90 100 100
Показатель 2.
Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих ГАСУ МО для представления сведений о достижении целевых и ключевых показателей развития муниципального образования Московской области, а также для подготовки и согласования муниципальных программ и изменений в них, планирования исполнения мероприятий, контроля выполнения работ и представления отчетности Процент 100 100 100 100 100 100
Показатель 3.
Доля ОМСУ городского округа Котельники Московской области, подключенных к МСЭД, от общего количества ОМСУ городского округа Котельники Московской области Процент 70 90 100 100 100 100
Показатель 4. Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи Процент 90 95 95 95 100 100
5 Задача 5.
Обеспечение создания и использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области муниципальных информационных систем Показатель 1.
Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, опубликовавших первоочередные наборы открытых данных на официальном сайте, от общего количества ОМСУ муниципального образования Московской области Процент 50 50 65 75 85 95
Показатель 2.
Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих автоматизированные системы управления бюджетными процессами ОМСУ муниципального образования Московской области в части исполнения местных бюджетов Процент 100 100 100 100 100 100
6 Задача 6.
Обеспечение перехода ОМСУ муниципального образования Московской области на оказание услуг в электронном виде Показатель 1.
Доля уникальных муниципальных услуг, доступных в МФЦ муниципального образования Московской области для населения муниципального образования Московской области, от общего количества уникальных муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ муниципального образования Московской области Процент 0 90 90 100 100 100
Показатель 2. Доля типовых муниципальных услуг, по которым опубликована информация об их оказании в РГУ и доступна для заявителей на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области Процент 80 90 90 90 90 100
Показатель 3. Доля уникальных муниципальных услуг, по которым опубликована информация об их оказании в РГУ и доступна для заявителей на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области Процент 90 90 90 90 90 100
Показатель 4.
Доля автоматизированных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ муниципального образования Московской области Процент 50 70 80 90 100 100
Показатель 5.Темп роста количества начислений, выставленных ОМСУ муниципального образования Московской области, переданных в ИС УНП МО Процент 10 70 80 85 90 90
Показатель 6.
Доля сотрудников МФЦ муниципального образования Московской области с опытом работы менее одного года, прошедших курс повышения квалификации по предоставлению услуг через модуль МФЦ Единой информационной системы оказания услуг Московской области Процент 70 90 90 95 97 99
Показатель 7.Доля сотрудников Администрации муниципального образования Московской области с опытом работы менее одного года, прошедших курс повышения квалификации по предоставлению услуг через модуль оказания услуг Единой информационной системы оказания услуг Московской области Процент 41
50 60 90 90 90
7 Задача 7
Обеспечение системы дошкольного, общего и среднего образования ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-коммуникационными технологиями Показатель1
Доля муниципальных организаций дошкольного образования и муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости:
для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с;
для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с;
для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с100 100 100 100 100 100 100
8 Задача 8.
Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории Московской области Показатель 1.
Количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел. штук 0,5 1,5 2 2 2 2
9. Задача 9.
Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области условиями для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет Показатель 1.
Доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи Процент 70 70 80 85 90 95
Начальник отдела услуг и информационно-коммуникационных технологий А.Д. Авдеев

Приложение № 2 к подпрограмме
«Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Котельники Московской области»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Котельники Московской области»
муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление»
на 2017-2021 годы
№ п/п Мероприятия по реализации подпрограммы Срок исполнения мероприятия Источники финансирования Объём Финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) Всего (тыс. руб.) Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы
2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13
1 Задача 1.
Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой. 2017-2021 Всего, в том числе: 26744 3715 5378 5523 6079 6079 Отдел услуг и информационно-коммуникационных технологий Обеспечение ОМСУ городского округа Котельники Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой.
Средства бюджета муниципального образования Московской области 26744 3715 5378 5523 6079 6079 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 1.1 Основное мероприятие 1.
Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области 2017-2021 Всего, в том числе: 26744 3715 5378 5523 6079 6079 Отдел услуг и информационно-коммуникационных технологий Обеспечение и развитие функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ городского округа Котельники Московской области
Средства бюджета муниципального образования Московской области 26744 3715 5378 5523 6079 6079 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 1.1.1 Мероприятие 1.
Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники для использования в ОМСУ муниципального образования Московской области 2017-2021 Всего, в том числе: 6291 400 1230 1261 1700 1700 Отдел услуг и информационно-коммуникационных технологий Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники для использования в ОМСУ городского округа Котельники Московской области
Средства бюджета муниципального образования Московской области 6291 400 1230 1261 1700 1700 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 1.1.2 Мероприятие 2.
Приобретение специализированных локальных прикладных программных продуктов, обновлений к ним, а также прав доступа к справочным и информационным банкам данных для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области (СПС, бухгалтерский и кадровый учет) 2017-2021 Всего, в том числе: 15933 2965 3098 3212 3329 3329 Отдел услуг и информационно-коммуникационных технологий Приобретение специализированных локальных прикладных программных продуктов, обновлений к ним, а также прав доступа к справочным и информационным банкам данных для нужд ОМСУ городского округа Котельники (СПС, бухгалтерский и кадровый учет)
Средства бюджета муниципального образования Московской области 15933 2965 3098 3212 3329 3329 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 1.1.3 Мероприятие 3.
Создание, модернизация, развитие и техническое обслуживание локальных вычислительных сетей ОМСУ муниципального образования Московской области 2017-2021 Всего, в том числе: 1750 350 350 350 350 350 Отдел услуг и информационно-коммуникационных технологий Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ городского округа Котельники Московской области стандартного пакета лицензионного базового общесистемного и прикладного лицензионного программного обеспечения
Средства бюджета муниципального образования Московской области 1750 350 350 350 350 350 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 1.1.4 Мероприятие 4.
Приобретение прав использования на рабочих местах сотрудников ОМСУ муниципального образования Московской области стандартного пакета лицензионного базового общесистемного и прикладного лицензионного программного обеспечения
2017-2021 Всего, в том числе: 2800 0 700 700 700 700 Отдел услуг и информационно-коммуникационных технологий Обеспечение рабочих мест сотрудников ОМСУ городского округа Котельники Московской области пакетами лицензионного общесистемного и прикладного лицензионного программного обеспечения
Средства бюджета муниципального образования Московской области 2800 0 700 700 700 700 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 2 Задача 2.
Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой 2017-2021 Всего, в том числе: 3400 600 700 700 700 700 Отдел услуг и информационно-коммуникационных технологий Обеспечение ОМСУ городского округа Котельники Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой
Средства бюджета муниципального образования Московской области 3400 600 700 700 700 700 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 2.1 Основное мероприятие 1.
Создание, развитие и техническое обслуживание единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области 2017-2021 Всего, в том числе: 3400 600 700 700 700 700 Отдел услуг и информационно-коммуникационных технологий Создание, развитие и техническое обслуживание единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ городского округа Котельники Московской области
Средства бюджета муниципального образования Московской области 3400 600 700 700 700 700 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 2.1.1 Мероприятие 1.
Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения работы в ней 2017-2021 Всего, в том числе: 3000
600
600
600
600
600
Отдел услуг и информационно-коммуникационных технологий Подключение ОМСУ городского округа Котельники Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ городского округа Котельники и Московской области обеспечения работы в ней
Средства бюджета муниципального образования Московской области 3000
600
600
600
600
600
Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 2.1.2 Мероприятие 2.
Создание, развитие и техническое обслуживание единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения функционирования информационных систем для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области 2017-2021 Всего, в том числе: 400
0
100
100
100
100
Отдел услуг и информационно-коммуникационных технологий Развитие и техническое обслуживание ЕИМТС Правительства Московской области для нужд ОМСУ городского округа Котельники Московской области
Средства бюджета муниципального образования Московской области 400
0
100
100
100
100
Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 3 Задача 3.
Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в информационных системах 2017-2021 Всего, в том числе: 6794 700 1458 1540 1548 1548 Отдел услуг и информационно-коммуникационных технологий Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в информационных системах
Средства бюджета муниципального образования Московской области 6794 700 1458 1540 1548 1548 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 3.1 Основное мероприятие 1.
Обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения муниципального образования 2017-2021 Всего, в том числе: 6794 700 1458 1540 1548 1548 Отдел услуг и информационно-коммуникационных технологий Обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения ОМСУ городского округа Котельники Московской области
Средства бюджета муниципального образования Московской области 6794 700 1458 1540 1548 1548 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 3.1.1 Мероприятие 1.
Приобретение антивирусного программного обеспечения для защиты компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования образования Московской области 2017-2021 Всего, в том числе: 678 150 127 131 135 135 Отдел услуг и информационно-коммуникационных технологий Приобретение антивирусного программного обеспечения для защиты компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников ОМСУ городского округа Котельники Московской области
Средства бюджета муниципального образования Московской области 678 150 127 131 135 135 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 3.1.2 Мероприятие 2.
Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, в том числе шифровальных (криптографических) средств защиты информации, содержащихся в муниципальных информационных системах в соответствии с установленными требованиями 2017-2021 Всего, в том числе: 2000 400 400 400 400 400 Отдел услуг и информационно-коммуникационных технологий Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, в том числе шифровальных (криптографических) средств защиты информации, содержащихся в муниципальных информационных системах в соответствии с установленными требованиями
Средства бюджета муниципального образования Московской области 2000 400 400 400 400 400 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 3.1.3 Мероприятие 3.
Обеспечение работников ОМСУ муниципального образования Московской области средствами электронной подписи 2017-2021 Всего, в том числе: 591
150
106
109
113
113
Отдел услуг и информационно-коммуникационных технологий
Обеспечение работников ОМСУ городского округа Котельники области Московской области средствами электронной подписи
Средства бюджета муниципального образования Московской области 591 150 106 109 113 113 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 3.1.4 Мероприятие 4.
Приобретение услуг по защите информации (разработка нормативно-методической документации, организационно-распорядительной документации, проектных решений, повышение квалификации работников, проведение контроля эффективности и т.п.) и аттестации на соответствие требованиям по безопасности информации информационных систем (декларации о соответствии требованиям по безопасности персональных данных) 2017-2021 Всего, в том числе: 3525 0 825 900 900 900 Отдел мобилизационной работы, защиты информации и секретного делопроизводства Приобретение услуг по защите информации (разработка нормативно-методической документации, организационно-распорядительной документации, проектных решений, повышение квалификации работников, проведение контроля эффективности и т.п.) и аттестации на соответствие требованиям по безопасности информации информационных систем (декларации о соответствии требованиям по безопасности персональных данных)
Средства бюджета муниципального образования Московской области 3525 0 825 900 900 900 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 4 Задача 4.
Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных информационных систем 2017-2021 Всего, в том числе: 3170 650 630 630 630 630 Отдел услуг и информационно-коммуникационных технологий Обеспечение использования в деятельности ОМСУ городского округа Котельники Московской области региональных информационных систем
Средства бюджета муниципального образования Московской области 3170 650 630 630 630 630 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 4.1 Основное мероприятие 1.
Обеспечение подключения к региональным информационным системам и сопровождение пользователей ОМСУ муниципального образования Московской области 2017-2021 Всего, в том числе: 920 200 180 180 180 180 Отдел мобилизационной работы, защиты информации и секретного делопроизводства Обеспечение подключения к региональным информационным системам и сопровождение пользователей ОМСУ городского округа Котельники Московской области
Средства бюджета муниципального образования Московской области 920 200 180 180 180 180 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 4.1.1 Мероприятие 1.
Внедрение и сопровождение отраслевых сегментов РГИС МО 2017-2021 Всего, в том числе: 100 100 0 0 0 0 Отдел услуг и информационно-коммуникационных технологий Внедрение и сопровождение отраслевых сегментов РГИС МО
Средства бюджета муниципального образования Московской области 100 100 0 0 0 0 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 4.1.2 Мероприятие 2.
Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области ГАСУ МО 2017-2021 Всего, в том числе: 820 100 180 180 180 180 Отдел услуг и информационно-коммуникационных технологий Обеспечение использования в деятельности ОМСУ городского округа Котельники Московской области ГАСУ МО
Средства бюджета муниципального образования Московской области 820 100 180 180 180 180 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 4.2 Основное мероприятие 2.
Внедрение систем электронного документооборота для обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области 2017-2021 Всего, в том числе: 2250 450 450 450 450 450 Отдел услуг и информационно-коммуникационных технологий Внедрение систем электронного документооборота для обеспечения деятельности ОМСУ городского округа Котельники Московской области
Средства бюджета муниципального образования Московской области 2250 450 450 450 450 450 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 4.2.1 Мероприятие 1.
Внедрение и сопровождение МСЭД в ОМСУ муниципального образования Московской области 2017-2021 Всего, в том числе: 2250 450 450 450 450 450 Отдел услуг и информационно-коммуникационных технологий Внедрение и сопровождение межведомственной системы электронного документооборота (МСЭД) в ОМСУ городского округа Котельники Московской области
Средства бюджета муниципального образования Московской области 2250 450 450 450 450 450 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 5 Задача 5.
Обеспечение создания и использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области муниципальных информационных систем 2017-2021
Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0 Отдел муниципальной информационной политики Обеспечение создания и использования в деятельности ОМСУ городского округа Котельники Московской области муниципальных информационных систем
Средства бюджета муниципального образования Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 5.1 Основное мероприятие 1.
Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области" 2017-2021 Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0 Отдел муниципальной информационной политики Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ городского округа Котельники Московской области
Средства бюджета муниципального образования Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 5.1.1 Мероприятие 1
Разработка и публикация первоочередных наборов открытых данных на официальном сайте ОМСУ муниципального образования Московской области 2017-2021 Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0 Отдел муниципальной информационной политики Разработка и публикация первоочередных наборов открытых данных на официальном сайте ОМСУ городского округа Котельники Московской области
Средства бюджета муниципального образования Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 6 Задача 6.
Обеспечение перехода ОМСУ муниципального образования Московской области на оказание услуг в электронном виде 2017-2021 Всего, в том числе: 2332 500 458 458 458 458 Отдел услуг и информационно-коммуникационных технологий Перевод уникальных муниципальных услуг в электронный вид и размещение информации об услугах на веб-сайтах органа местного самоуправления (ОМСУ) и портале РПГУ
Средства бюджета муниципального образования Московской области 2332 500 458 458 458 458 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 6.1 Основное мероприятие 1.
Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к инфраструктуре электронного правительства Московской области 2017-2021 Всего, в том числе: 2332 500 458 458 458 458 Отдел услуг и информационно-коммуникационных технологий Подключение ОМСУ городского округа Котельники к инфраструктуре электронного правительства Московской области
Средства бюджета муниципального образования Московской области 2332 500 458 458 458 458 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 6.1.1 Мероприятие 1.
Перевод уникальных муниципальных услуг в АИС МФЦ 2017-2021 Всего, в том числе: 400 400 В пределах средств, предусмотренных на обеспечении деятельности администрации г.о. Котельники 0 0 0 0 Отдел услуг и информационно-коммуникационных технологий Перевод уникальных муниципальных услуг в АИС МФЦ
Средства бюджета муниципального образования Московской области 400 400 В пределах средств, предусмотренных на обеспечении деятельности администрации г.о. Котельники 0 0 0 0 Средства бюджета Московской области
0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 6.1.2 Мероприятие 2.
Внедрение и консультационная поддержка ИС УНП МО для взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах 2017-2021 Всего, в том числе: 1200 В пределах средств, предусмотренных на обеспечении деятельности администрации г.о. Котельники 0 300 300 300 300 Отдел услуг и информационно-коммуникационных технологий Внедрение и консультационная поддержка ИС УНП МО для взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах
Средства бюджета муниципального образования Московской области 1200 В пределах средств, предусмотренных на обеспечении деятельности администрации г.о. Котельники 0 300 300 300 300 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 6.1.3 Мероприятие 3.
Внедрение и консультационная поддержка информационных систем, предназначенных для автоматизации деятельности МФЦ 2017-2021 Всего, в том числе: 540 100 110 110 110 110 Отдел услуг и информационно-коммуникационных технологий Внедрение и консультационная поддержка информационных систем, предназначенных для автоматизации деятельности МФЦ
Средства бюджета муниципального образования Московской области 540 100 110 110 110 110 Средства бюджета
Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 6.1.4 Мероприятие 4.
Внедрение и консультационная поддержка информационных систем, предназначенных для автоматизации муниципальных услуг 2017-2021 Всего, в том числе: 0 В пределах средств, предусмотренных на обеспечении деятельности администрации г.о. Котельники 0 0 0 0 0 Отдел услуг и информационно-коммуникационных технологий Внедрение и консультационная поддержка информационных систем, предназначенных для автоматизации муниципальных услуг
Средства бюджета муниципального образования Московской области 0 В пределах средств, предусмотренных на обеспечении деятельности администрации г.о. Котельники 0 0 0 0 0 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 6.1.5 Мероприятие 5.
Внедрение и консультационная поддержка ИС РГУ 2017-2021 Всего, в том числе: 192 В пределах средств, предусмотренных на обеспечении деятельности администрации г.о. Котельники 0 48 48 48 48 Отдел услуг и информационно-коммуникационных технологий Внедрение и консультационная поддержка ИС РГУ
Средства бюджета муниципального образования Московской области 192 В пределах средств, предусмотренных на обеспечении деятельности администрации г.о. Котельники 48 48 48 48 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 6.1.6 Мероприятие 6.
Ведение реестров и типовых процессов 2017-2021 Всего, в том числе: 0 В пределах средств, предусмотренных на обеспечении деятельности администрации г.о. Котельники 0 0 0 0 0 Отдел услуг и информационно-коммуникационных технологий Ведение реестров и типовых процессов
Средства бюджета муниципального образования Московской области 0 В пределах средств, предусмотренных на обеспечении деятельности администрации г.о. Котельники 0 0 0 0 0 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 6.1.7 Мероприятие 7.
Автоматизация муниципальных услуг 2017-2021 Всего, в том числе: 0 В пределах средств, предусмотренных на обеспечении деятельности администрации г.о. Котельники 0 0 0 0 0 Отдел услуг и информационно-коммуникационных технологий Автоматизация муниципальных услуг
Средства бюджета муниципального образования Московской области 0 В пределах средств, предусмотренных на обеспечении деятельности администрации г.о. Котельники 0 0 0 0 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 7 Задача 7. Обеспечение системы дошкольного, общего и среднего образования ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-коммуникационными технологиями 2017-2021 Всего, в том числе: 2760 920 0 0 920 920 Управление развития отраслей социальной формы Обеспечение системы дошкольного, общего и среднего образования ОМСУ городского округа Котельники Московской области информационно-коммуникационными технологиями
Средства бюджета муниципального образования Московской области 2760 920 0 0 920 920 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 7.1 Основное мероприятие 1.
Внедрение ИКТ в систему дошкольного, общего и среднего образования Московской области 2017-2021 Всего, в том числе: 2760 920 0 0 920 920 Управление развития отраслей социальной формы Внедрение ИКТ в систему дошкольного, общего и среднего образования городского округа Котельники Московской области
Средства бюджета муниципального образования Московской области 2760 920 0 0 920 920 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 7.1.1 Мероприятие1Обеспечение общеобразовательных организаций доступом в сеть Интернет в соответствии с требованиями, с учетом субсидии из бюджета Московской области 2017-2021 Всего, в том числе: 0 Денежные средства для выполнения качественных показателей по обеспечению доступа к сети Интернет в муниципальных образовательных учреждениях предусмотрены в рамках муниципальных заданий. Денежные средства для выполнения качественных показателей по обеспечению доступа к сети Интернет в муниципальных образовательных учреждениях предусмотрены в рамках муниципальных заданий. Денежные средства для выполнения качественных показателей по обеспечению доступа к сети Интернет в муниципальных образовательных учреждениях предусмотрены в рамках муниципальных заданий. Денежные средства для выполнения качественных показателей по обеспечению доступа к сети Интернет в муниципальных образовательных учреждениях предусмотрены в рамках муниципальных заданий. Денежные средства для выполнения качественных показателей по обеспечению доступа к сети Интернет в муниципальных образовательных учреждениях предусмотрены в рамках муниципальных заданий. Управление развития отраслей социальной формы Обеспечение общеобразовательных организаций доступом в сеть Интернет в соответствии с требованиями, с учетом субсидии из бюджета Московской области
Средства бюджета муниципального образования Московской области 0 Денежные средства для выполнения качественных показателей по обеспечению доступа к сети Интернет в муниципальных образовательных учреждениях предусмотрены в рамках муниципальных заданий. Денежные средства для выполнения качественных показателей по обеспечению доступа к сети Интернет в муниципальных образовательных учреждениях предусмотрены в рамках муниципальных заданий. Денежные средства для выполнения качественных показателей по обеспечению доступа к сети Интернет в муниципальных образовательных учреждениях предусмотрены в рамках муниципальных заданий. Денежные средства для выполнения качественных показателей по обеспечению доступа к сети Интернет в муниципальных образовательных учреждениях предусмотрены в рамках муниципальных заданий. Денежные средства для выполнения качественных показателей по обеспечению доступа к сети Интернет в муниципальных образовательных учреждениях предусмотрены в рамках муниципальных заданий. Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 7.1.2 Мероприятие 2
Приобретение современных аппаратно-программных комплексов для общеобразовательных организаций Московской области, с учетом субсидии из бюджета Московской области 2017-2021 Всего, в том числе: 2760 920 0 0 920 920 Управление развития отраслей социальной формы Приобретение современных аппаратно-программных комплексов для общеобразовательных организаций городского округа Котельники Московской области, с учетом субсидии из бюджета Московской области
Средства бюджета муниципального образования Московской области 2760 920 0 0 920 920 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 8 Задача 8.
Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории Московской области 2017-2021 Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0 Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории городского округа Котельники Московской области
Средства бюджета муниципального образования Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 8.1 Основное мероприятие 1.
Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории Московской области 2017-2021 Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0 Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории городского округа Котельники Московской области
Средства бюджета муниципального образования Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 8.1.1 Мероприятие 1.
Обеспечение размещения радиоэлектронных средств на земельных участках в границах муниципальных образований 2017-2021 Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0 Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры Обеспечение размещения радиоэлектронных средств на земельных участках в границах городского округа Котельники Московской области
Средства бюджета муниципального образования Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0 8.1.2 Мероприятие 2.
Обеспечение размещения радиоэлектронных средств на зданиях и сооружениях в границах муниципальных образований 2017-2021 Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0 Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры Обеспечение размещения радиоэлектронных средств на зданиях и сооружениях в границах городского округа Котельники Московской области
Средства бюджета муниципального образования Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 9 Задача 9.
Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области условиями для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет 2017-2021 Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0 Отдел услуг и информационно-коммуникационных технологий Обеспечение ОМСУ городского округа Котельники Московской области условиями для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет
Средства бюджета муниципального образования Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 9.1 Основное мероприятие 1.
Развитие сети волоконно-оптических линий связи для обеспечения возможности жителей городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет не менее чем 2 операторами связи 2017-2021 Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0 Отдел услуг и информационно-коммуникационных технологий Развитие сети волоконно-оптических линий связи для обеспечения возможности жителей городского округа Котельники Московской области пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет не менее чем 2 операторами связи
Средства бюджета муниципального образования Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 9.1.1 Мероприятие 1.
Инвентаризация кабельной канализации на территории Московской области и постановка кабельной канализации на балансовый учет. 2017-2021 Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 Отдел услуг и информационно-коммуникационных технологий Инвентаризация кабельной канализации на территории городского округа Котельники Московской области и постановка кабельной канализации на балансовый учет.
Средства бюджета муниципального образования Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 9.1.2 Мероприятие 2.
Создание условий доступа операторам связи в многоквартирные дома и подключение подъездного видеонаблюдения 2017-2021 Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0 Отдел услуг и информационно-коммуникационных технологий Создание условий доступа операторам связи в многоквартирные дома и подключение подъездного видеонаблюдения
Средства бюджета муниципального образования Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 9.1.3 Мероприятие 3.
Формирование реестра операторов связи, оказывающих услуги по предоставлению широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на территории Московской области 2017-2021 Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0 Отдел услуг и информационно-коммуникационных технологий Формирование реестра операторов связи, оказывающих услуги по предоставлению широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на территории городского округа Котельники Московской области
Средства бюджета муниципального образования Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 Всего: Всего, в том числе: 45230 7085 8624 8851 10335 10335 Отдел услуг и информационно-коммуникационных технологий Средства бюджета муниципального образования Московской области 45230 7085 8624 8851 10335 10335 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 Начальник отдела услуг и информационно-коммуникационных технологий А.Д. Авдеев

Приложение № 5
к муниципальной программе
городского округа Котельники Московской области
«Муниципальное управление» на 2017-2021 годы
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
«Развитие архивного дела» муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление»
на 2017 - 2021 годы
Координатор муниципальной подпрограммы Заместитель главы администрации городского округа Котельники Московской области А.Н. Гавронов
Разработчик муниципальной подпрограммы Отдел кадров и архива управления делами администрации городского округа Котельники
Задачи муниципальной
подпрограммы Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области, временно хранящихся в муниципальном архиве и других архивных документов городского округа Котельники Московской области
Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам
Реализации и источникам финансирования: Расходы (тыс. руб.)
Итого 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
Всего: 2695,0 538,0 538,0 538,0 540,0 541,0
Средства бюджета городского округа Котельники Финансирование из бюджета городского округа Котельники Московской области отражено в «Обеспечивающей подпрограмме»
Средства бюджета Московской области 2695,0 538,0 538,0 538,0 540,0 541,0
Средства федерального бюджета - - - - - -
Внебюджетные источники - - - - - -
Планируемые результаты реализации подпрограммы 2017 2018 2019 2020 2021
1.Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве , процент 85,0 85,0 90,0 95,0 100,0
2. Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд» от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архив, процент е100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
3.Доля описей в муниципальном архиве, на которые создан фонд пользования в электронном виде, от общего количества описей дел в муниципальном архиве, процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
4. Доля запросов, поступивших в муниципальный архив через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, от общего объема запросов поступивших за отчетный период , процент 100,0
100,0 100,0 100,0 100,0
5. Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму от общего количества документов находящихся на хранении в муниципальном архиве Московской области, процент 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4
Подпрограмма «Развитие архивного дела» муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2017 - 2021 годы (далее подпрограмма) разработана в соответствии с постановлением главы городского округа Котельники Московской области от 02.07.2014 № 606-ПГ «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Котельники Московской области» (в редакции постановления администрации городского округа Котельники Московской области от 07.09.2015 № 639-ПА).1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы
Согласно действующему законодательству, архивное дело - это деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан в сфере организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов.
Обеспечивая вечное хранение и использование архивных документов, архивы выполняют социально важные функции по оказанию услуг, пополнению информационного ресурса государства и сохранению документальной памяти. Архивы служат не только живущим сегодня гражданам, но и будущим поколениям россиян. Поэтому, наряду с задачей сохранения уже находящихся в них документов на традиционных носителях, они должны быть готовы к приему и использованию приходящих им на смену новых носителей и форм документации. Государственные и муниципальные архивы области обслуживают различные слои населения области, а также граждан, проживающих в иных регионах Российской Федерации и за рубежом.
Ресурсный потенциал архивного дела городского округа Котельники Московской области складывался в течение длительного времени и к настоящему моменту состоит из следующих основных факторов:
- информационный ресурс архивных документов городского округа Котельники по состоянию на 01.01.2016г., состоящий из 6592 дел, находящихся на хранении в муниципальном архиве, из которых 4525 единиц хранения (69%) относится к собственности Московской области (документы, созданные до 1994г.); и 2067 дел – (31 процентов) относятся к муниципальной собственности.
В период 2017-2021г.г. в муниципальный архив городского округа Котельники будут приняты на хранение 500 дел, хранящихся в организациях-источниках комплектования в описанном и неописанном состоянии, а также 1411 единиц хранения документов по личному составу ликвидированных предприятий.
- наличие планов развития архивного дела, начиная со стратегических документов и заканчивая основными направлениями развития на год;
- опытные кадры;
- планомерная информатизация,
- система ежеквартального и ежегодного мониторинга архивной деятельности.
В современном мире информационные ресурсы являются важнейшими факторами, обеспечивающими экономический рост, социальную стабильность, духовное развитие, национальную безопасность и развитие институтов гражданского общества. Информационная емкость и историко-культурная ценность документального наследия городского округа Котельники и, как следствие, его востребованность обществом являются одной из предпосылок к успешному развитию архивного дела городского округа Котельники в условиях ее стабильного финансирования.
Муниципальный архив городского округа Котельники осуществляет следующие основные общественно необходимые функции:
- удовлетворение потребностей граждан, общества и государства в ретроспективной информации.
- обеспечение сохранности, в том числе предотвращение утраты в результате старения, хищений, пожаров, иных угроз, и учет документов Архивного фонда городского округа Котельники и других архивных документов.
- включение документов в состав архивных документов муниципального архива городского округа Котельники и комплектование его документами, имеющими историческую и практическую ценность.
Действующая структура и кадровый состав муниципального архива городского округа Котельники сформировался в соответствии с федеральным и областным законодательством, на основе нормативных расчетов штатной численности в системе архивной службы. По состоянию на 1 января 2016 года штатная численность работников муниципального архива городского округа Котельники Московской области составляет 2 человека.
Информационные ресурсы муниципального архива городского округа Котельники являются частью Единой Автоматизированной Информационной системы архивов России. В целях развития информационного общества в Московской области, в соответствии с приоритетами и целями муниципальной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 – 2020 годы)», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.10.2010 № 1815-р, муниципальным архивом городского округа Котельники реализовывались мероприятия по созданию информационно-поисковой системы документов Архивного фонда Московской области, включающей сведения о составе и содержании документов и электронного фонда пользования.Доля описаний дел, хранящихся в муниципальном архиве, включенных в электронные описи, составила 100 % от общего числа дел, хранящихся в муниципальном архиве,
Доля архивных фондов, информация о которых включена в отраслевую базу данных «Архивный фонд», на протяжении последних лет поддерживается на уровне 100 %.
Вместе с тем факторами, сдерживающими модернизацию и инновационное развитие архивного дела в городском округе Котельники, продолжают оставаться несовершенство нормативной базы деятельности архивов Российской Федерации и дефицит бюджетных средств. В связи с этим в области обеспечения сохранности, в сфере совершенствования оказания услуг населению, в области формирования интегрированной архивной инфраструктуры остаются нерешенными следующие проблемы:
- низкий уровень внедрения информационных технологий в деятельность архивной отрасли;
- финансовое обеспечение архивной отрасли городского округа предусматривает, в основном, покрытие неотложных расходов по текущему содержанию помещения архива и не позволяет в полной мере обеспечивать ее развитие;
- недостаточная материально-техническая база архива;
- недостаток площадей для архивного хранения и рабочих помещений архива.
Недофинансирование отрасли неблагоприятно скажется на ее кадровом и техническом потенциале и в конечном итоге на достижении целей.
В настоящее время развитие архивной отрасли тесно связано с поставленной Правительством Российской Федерации задачей формирования информационного общества и повышения на этой основе качества жизни граждан. Внедрение информационных технологий в деятельность архивов должно сыграть важнейшую роль в обеспечении максимальной доступности для граждан архивной информации.
Соответственно целями муниципальной политики в области архивного дела являются содействие созданию и функционированию системы архивного обслуживания, способной обеспечить гражданам максимально быстрый, полный и свободный доступ к информации, реализация их конституционных прав на свободный доступ к информации, а также сохранение национального историко-культурного наследия, хранящегося в архивах.
Приоритетные направления муниципальной политики Российской Федерации в сфере архивного дела на современном этапе являются:
Совершенствование муниципальной политики в области документационного обеспечения управления;
Интеграция архива, как одного из элементов государственного механизма, в систему электронного правительства;
Обеспечение полноценного развития архивного дела городского округа Котельники в современных условиях;
Повышение качества и доступности муниципальных услуг в области архивного дела в соответствии с интересами и потребностями граждан;
Совершенствование условий хранения архивных документов на традиционных носителях для обеспечения гарантированного доступа к ним;
Внедрение инноваций в деятельность архива;
Развитие кадрового потенциала.
В рамках муниципальной подпрограммы предполагается осуществить комплекс взаимоувязанных и скоординированных по времени мероприятий.
Целью муниципальной подпрограммы является модернизация архивного дела городского округа Котельники и улучшение условий хранения архивных документов.
На реализацию указанной цели направлен комплекс задач, таких как:
- повышение эффективности и качества услуг в сфере архивного дела юридическим и физическим лицам;
- развитие информационного потенциала архивных документов городского округа Котельники;
- сохранение и повышение безопасности архивных документов;
- повышение качества муниципальных услуг, оказываемых на основе архивных документов.
Муниципальную подпрограмму планируется реализовать в 2017 - 2021 годах.
2. Методика расчета значений эффективности реализации подпрограммыN п/п Наименование показателя Методика расчета значений показателя
1 Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве АДн = Дн / До х 100%
где: АДн - доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве
Дн – количество архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях
До - общее количество документов в муниципальном архиве
2 Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд» от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве АФв = Ав / Ао х 100%
где: АФв - доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд» от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве
Ав – количество архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд»
Ао - общее количество архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве
3 Доля описей в муниципальном архиве, на которые создан фонд пользования в электронном виде, от общего количества описей дел в муниципальном архиве ОАс = Ос / Оо х 100%
где: ОАс - доля описей в муниципальном архиве, на которые создан фонд пользования в электронном виде, от общего количества описей дел в муниципальном архиве
Ос – количество описей в муниципальном архиве, на которые создан фонд пользования в электронном виде
Оо - общее количество описей дел в муниципальном архиве
4 Доля запросов, поступивших в муниципальный архив через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, от общего объема запросов поступивших за отчетный период ЗПэ = Зэ / Зо х 100%
где: ЗПэ - доля запросов, поступивших в электронном виде в муниципальный архив, от общего числа запросов, поступивших за отчетный период
Зэ – количество запросов, поступивших в электронном виде в муниципальный архив
Зо - общее число запросов, поступивших за отчетный период
5 Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму от общего количества документов находящихся на хранении в муниципальном архиве Московской области ЕХв = Ев / Ео х 100%
где: ЕХв - доля единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно-поисковые системы муниципального архива, от общего количества единиц хранения в муниципальном архиве
Ев – количество единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно-поисковые системы муниципального архива
Ео - общее количество единиц хранения в муниципальном архиве
Начальник управления делами М.Н. ШуниковПриложение № 1
к муниципальной подпрограмме
«Развитие архивного дела» муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2017 - 2021 годы
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Развитие архивного дела» муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2017 - 2021 годы

п/п Задачи,
Направленные на достижение
цели Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) Показатель
реализации
мероприятий
муниципальной
подпрограммы Единица
из. Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) 2016г. Планируемое значение показателя по годам реализации Бюджет
городского округа Котельники Бюджет Московской области 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Задача 1.
Хранение, комплектование, учет и использование документов архивного фонда Московской области, временно хранящихся в муниципальном архиве и других архивных документов городского округа Котельники Московской области Финансирование из бюджета городского округа Котельники отражено в «Обеспечивающей подпрограмме» Всего 2695,0; 2017-538; 2018-538; 2019-538; 2020-5404 2021- 541 Показатель 1
Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное)хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве % 85,0 85,0 85,0 85,0 90,0 95,0 100,0
Показатель 2
Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд» от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Показатель 3
Доля описей в муниципальном архиве, на которые создан фонд пользования в электронном виде, от общего количества описей дел в муниципальном архиве % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Показатель 4
Доля запросов, поступивших в муниципальный архив через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, от общего объема запросов поступивших за отчетный период % 5,0
5,5 100,0
100,0
100,0
100,0 100,0
Показатель 5
Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму от общего количества документов находящихся на хранении в муниципальном архиве Московской области % 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4
Начальник управления делами М.Н. Шуников Приложение № 2
к подпрограмме «Развитие архивного дела» муниципальной программы городского округа Котельники Московской области « Муниципальное управление»
на 2017 - 2021 годы
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
«Развитие архивного дела» муниципальной программы городского округа Котельники Московской области « Муниципальное управление» на 2017 - 2021 годы
№ п/п
Мероприятия по реализации
подпрограммы Сроки
исполнения
мероприятий Источники
финансирования
Объём
финансирования
мероприятия в текущем финансовом году 2016 (тыс. руб.)* Всего,
(тыс.руб.) Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за
выполнение
мероприятия
программы Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы
2017г. 2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Задача 1.
Хранение, комплектование, учет и использование документов архивного фонда Московской области, временно хранящихся в муниципальном архиве и других архивных документов городского округа Котельники Московской области 2017-2021 годы Всего, в том числе: 967,0 2695,0 538,0 538,0 538,0 540,0 541,0 Средства бюджетов городского округа Котельники Финансирование из бюджета городского округа Котельники отражено в «Обеспечивающей подпрограмме» Управление делами, отдел бухгалтерского учета и закупок 1.Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве, 100,0 %;
2.Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд» от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве, 100 %;
3.Доля описей в муниципальном архиве, на которые создан фонд пользования в электронном виде, от общего количества описей дел в муниципальном архиве, 100 %;
4. Доля запросов, поступивших в муниципальный архив через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, от общего объема запросов поступивших за отчетный период 100,0 %;
5. Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму от общего количества документов находящихся на хранении в муниципальном архиве Московской области
2,4 %.
Средства бюджета Московской области 967,0 2695,0 538,0 538,0 538,0 540,0 541,0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 1.1. Основное мероприятие 1.
Хранение, комплектование, учет и использование документов архивного фонда Московской области, временно хранящихся в муниципальном архиве и других архивных документов городского округа Котельники Московской области 2017-2021 годы Всего, в том числе: 967,0 2695,0 538,0 538,0 538,0 540,0 541,0 Средства бюджетов городского округа Котельники Финансирование из бюджета городского округа Котельники отражено в «Обеспечивающей подпрограмме» Средства бюджета Московской области 2695,0 538,0 538,0 538,0 540,0 541,0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 1.1.1. Мероприятие 1.
Своевременная выплата денежного содержания и прочих выплат сотрудникам муниципального архива городского округа Котельники Московской области в объеме, необходимом для выполнения полномочий 2017-2021 годы Всего, в том числе: 670,0 2460,0 492 492 492 492 492 2.Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд» от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве, 100 %;
3.Доля описей в муниципальном архиве, на которые создан фонд пользования в электронном виде, от общего количества описей дел в муниципальном архиве, 100 %;
4. Доля запросов, поступивших в муниципальный архив через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, от общего объема запросов поступивших за отчетный период 100,0 %;
5. Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму от общего количества документов находящихся на хранении в муниципальном архиве Московской области 2,4 %.
Средства бюджетов городского округа Котельники Финансирование из бюджета городского округа Котельники отражено в «Обеспечивающей подпрограмме» Средства бюджета Московской области 670,0 2460,0 492 492 492 492 492 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 11..2 Мероприятие 1.
Своевременное техническое обеспечение (услуги связи и транспорта, коммунальные услуги, ремонт и содержание имущества, аренда имущества, прочие услуги и расходы) администрации городского округа Котельники Московской области в объеме, необходимом для выполнения полномочий архива 2017-2021 годы Всего, в том числе: 160,0 225,0 46,0 46,0 46,0 48,0 49,0 1.Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве, 100,0 %;
Средства бюджетов городского округа Котельники Финансирование из бюджета городского округа Котельники отражено в «Обеспечивающей подпрограмме»
Средства бюджета Московской области 225,0 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники
0 0 0 0 0 0 Всего, в том числе: Всего 2695,0 538,0 538,0 538,0 540,0 541,0 Средства бюджетов городского округа Котельники Финансирование из бюджета городского округа Котельники отражено в «Обеспечивающей подпрограмме» Средства бюджета Московской области 2695,0 538,0 538,0 538,0 540,0 541,0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 * - объём финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ городского округа Котельники
Начальник управления делами М.Н. ШуниковПриложение 6 к муниципальной программе «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы
Паспорт муниципальной подпрограммы «Развитие имущественно-земельных отношений в городском округе Котельники Московской области на 2017-2021 годы»
Координатор муниципальнойподпрограммы Заместитель руководителя администрации городского округа Котельники Дюкарева Г.А.
Разработчик муниципальной Подпрограммы Отдел управления имущественно-земельными отношениями администрации городского округа Котельники московской области
Задача 1 подпрограммы Повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности городского округа Котельники
Источники финансирования подпрограммы в том числе по годам реализации и источникам финансирования: Расходы (тыс. руб.)
Всего 2017 2018 2019 2020 2021
Всего, в том числе: 38778 955 4955 10956 10956 10956
Средства бюджета городского округа Котельники 38778 955 4955 10956 10956 10956
Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0
Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
Планируемые результаты реализации муниципальной программы Единица измерения 2017 2018 2019 2020 2021
Сумма поступлений от арендной платы включая средства от продажи права аренды; Тыс. руб. 175000 183750 192938 163199 168095
Сумма максимально допустимой задолженности по арендной плате; Тыс. руб. 21846 21190 20555 19938 19340
Сумма поступлений от продажи земельных участков; Тыс. руб. 30000 3150 3300 2251 2318
Процент оформления земельных участков и объектов недвижимости в муниципальную собственность от количества объектов находящихся в реестре муниципальной собственности Процент 100 100 100 100 100
Площадь земельных участков, подлежащая оформлению в собственность Московской области Га. 1 1 1 1 1
Площадь земельных участков, подлежащая оформлению в муниципальную собственность Га. 1 1 1 1 1
Площадь земельных участков, подлежащая постановке на кадастровый учет в границах муниципального образования Га. 8 8 3 3 3
Процент обеспечения многодетных семей земельными участками от количества многодетных семей состоящих на учете Процент 100 100 100 100 100
Процент земельных участков, категория и ВРИ которых подлежат установлению от земель категория и ВРИ которых не установлены Процент 100 100 100 100 100
Сумма поступлений от приватизации недвижимого имущества Тыс. руб. 1000 1050 1100 169 174
Плановые показатели от сдачи в аренду имущества (за исключением земельных участков), находящегося в собственности городского округа Котельники, к планируемым показателям бюджетного задания Процент 100 100 100 100 100
Сумма поступлений от земельного налога Тыс. руб. 281798 288855 303298 295036 295036
Количество ликвидированных (реорганизованных) МУПов и акционерных обществ с долей муниципальной собственности, не осуществляющих значимые для муниципальных образований Московской области виды деятельности Единиц 0 0 0 0 0
Введение в хозяйственный оборот недвижимого имущества, которое используется неэффективно Единиц 0 0 0 0 0
Инфраструктурное обустройство земельных участков, расположенных на территории Шатурского муниципального района Московской области, подлежащих предоставлению (или) предоставленных многодетным семьям городского округа Котельники Московской области Процент 100 100 100 100 100
Относительное количество объектов капитального строительства, выявленных в целях вовлечения в хозяйственный оборот, к данным государственного кадастрового учета Процент 5 5 5 5 5
1. Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации с учетом реализации подпрограммы.
Основанием для разработки муниципальной подпрограммы городского округа Котельники Московской области «Развитие имущественно-земельных отношений в городском округе Котельники Московской области на 2017-2021 годы» (далее - Подпрограмма) является Бюджетный кодекс Российской Федерации, ст. 179, Постановление главы городского округа Котельники Московской области от 02.07.2014 № 606-ПГ «Об утверждении положения о порядке разработки, реализации и оценка эффективности муниципальных программ городского округа Котельники Московской области».Уровень развития имущественно-земельных отношений во многом определяет степень устойчивости экономики и возможность её стабильного развития в рыночных условиях.
Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Котельники, является важной стратегической целью проведения государственной политики в сфере имущественно-земельных отношений для обеспечения устойчивого социально-экономического развития городского округа Котельники.
Государственное регулирование в сфере имущественно-земельных отношений в городском округе Котельники осуществляется путем решения следующих основных задач:
-создание условий для эффективного управления и распоряжения собственностью городского округа Котельники;
защита имущественных интересов городского округа Котельники;
создание условий для разграничения государственной и муниципальной собственности между Российской Федерацией, Московской областью и городским округом Котельники;
создание условий для реализации земельной реформы, в том числе разграничения государственной собственности на землю.
В целях реализации государственной политики в сфере имущественно-земельных отношений, в том числе управления и распоряжения собственностью городского округа Котельники, создано Управление имущественных отношений администрации городского округа Котельники, осуществляющее свои полномочия в соответствии с распоряжением главы городского округа Котельники от 26.12.2012 г. № 459-РГ.
Для повышения эффективности управления и распоряжения собственностью городского округа Котельники предлагается реализация мер по следующим основным направлениям:
определение этапов завершения инвентаризации объектов собственности городского округа Котельники, оформление прав на них;
совершенствование процедур, определяющих вопросы аренды имущества, находящегося в собственности городского округа Котельники;
совершенствование приватизационных процедур;
совершенствование системы показателей оценки эффективности использования имущества, находящегося в собственности городского округа Котельники.
По состоянию на 01.01.2016 в реестре имущества, находящегося в собственности городского округа Котельники (далее - реестр муниципальной собственности), содержатся сведения о 23 юридических лицах, в том числе:
- 21 муниципальных учреждений (из них 6 -автономных, 15 бюджетных);
- 2 муниципальных унитарных предприятия.
1764 объектах недвижимого имущества, в том числе:
2615 объектов особо ценного имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений и имущества, стоимостью свыше 50000 рублей, находящегося в хозяйственном ведении унитарных предприятий;
37 земельных участков (24 - в бессрочном пользовании учреждений; 13-в собственности городского округа Котельники Московской области, общей площадью 99541 кв.м.).
В целях мобилизации доходов и вовлечения в налоговый оборот земельных участков необходимо продолжить регистрацию земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность городского округа Котельники (инженерные коммуникации, дороги, ТП, РТП и т.п.).
2. Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммыЭффективность реализации подпрограммы определяется степенью достижения следующих показателей подпрограммы:
- Сумма поступления от арендной платы включая средства от продажи права аренды до 100 % планируемых показателей;
- Сумма максимально допустимой задолженности по арендной плате до 100 % планируемых показателей;
- Сумма поступлений от продажи земельных участков до 100% планируемых показателей;
- Процент оформления земельных участков и объектов недвижимости в муниципальную собственность от количества объектов находящихся в реестре муниципальной собственности до 100% планируемых показателей;
- Площадь земельных участков, подлежащая оформлению в собственность Московской области до 100% планируемых показателей;
- Площадь земельных участков, подлежащая оформлению в муниципальную собственность до 100% планируемых показателей;
- Площадь земельных участков, подлежащая постановке на кадастровый учет в границах муниципального образования до 100% планируемых показателей;
- Процент обеспечения многодетных семей земельными участками от количества многодетных семей состоящих на учете до 100% планируемых показателей;
- Процент земельных участков, категория и ВРИ которых подлежат установлению от земель категория и ВРИ которых не установлены до 100% планируемых показателей;
- Сумма поступлений от приватизации недвижимого имущества до 100% планируемых показателей;
Доходы от сдачи в аренду имущества (за исключением земельных участков), находящегося в собственности городского округа Котельники, к планируемым показателям бюджетного задания:
-рассчитывается как отношение фактического размера доходов бюджета городского округа Котельники от сдачи в аренду имущества (за исключением земельных участков), находящегося в собственности городского округа Котельники, к показателю бюджетного задания по доходам от сдачи в аренду имущества (за исключением земельных участков), находящегося в собственности городского округа Котельники, выраженное в процентах;
Соотношение фактических и планируемых средств, полученных от арендной платы и продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности городского округа Котельники и земельных участков государственная собственность на которые не разграничена:
- рассчитывается как отношение фактических средств, полученных от арендной платы и продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности городского округа Котельники, и земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, к планируемому размеру средств, полученных от арендной платы и продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности городского округа Котельники и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, выраженное в процентах;
- В связи с отсутствием ликвидированных (реорганизованных) МУПов и акционерных обществ с долей муниципальной собственности, методики расчета нет;
- В связи с отсутствием недвижимого имущества, которое используется неэффективно методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы не применяется;
- Инфраструктурное обустройство земельных участков, расположенных на территории Шатурского муниципального района Московской области до 100% планируемых показателей;
- Планируемое значение показателя 5% рассчитывается от количества объектов капитального строительства, стоящих на государственном кадастровом учете (4375) по состоянию на 2016 г.
В качестве базовых показателей программы приняты показатели эффективности, определенные для достижения по состоянию на 01.01.2016. Единица измерения данных показателей-проценты на основе приведенных данных.
Координатор ПодпрограммыЗаместитель руководителя администрации Г.А. Дюкарева
Начальник отдела
управления имущественно-земельными отношениями В.С. Капуста
Исполнитель
Начальник отдела
управления имущественно-земельными отношениями В.С. Капуста
Приложение № 1
к муниципальной подпрограмме
«Развитие имущественно-земельных отношений
в городском округе Котельники Московской области на 2017-2021 годы
Планируемые показатели эффективности реализации муниципальной подпрограммы
«Развитие имущественно-земельных отношений в городском округе Котельники Московской области на 2017-2021 годы»
N п/п Задачи направленные на достижение цели Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) Показатели, характеризующие достижение Единица измерения Базовое значение показателя (на начало реализации программы) Планируемое значение показателя по годам реализации
Бюджет городского округа Котельники другие источники 2017
год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Задача 1. Повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности городского округа Котельники Всего
40278
2017 г.-2455
2018 г.-4955
2019 г.-10956
2020 г.-10956
2021 г.-10956 0 Показатель 1. Сумма поступлений от арендной платы включая средства от продажи права аренды; Тыс. руб. 145000 175000 183750 192938 163199 168095
Показатель 2. Сумма максимально допустимой задолженности по арендной плате; Тыс. руб. 22522 21846 21190 20555 19938 19340
Показатель 3. Сумма поступлений от продажи земельных участков; Тыс. руб. 2000 30000 3150 3300 2251 2318
Показатель 4. Процент оформления земельных участков и объектов недвижимости в муниципальную собственность от количества объектов находящихся в реестре муниципальной собственности процент 100 100 100 100 100 100
Показатель 5. Площадь земельных участков, подлежащая оформлению в собственность Московской области Га 1 1 1 1 1 1
Показатель 6. Площадь земельных участков, подлежащая оформлению в муниципальную собственность Га 1 1 1 1 1 1
Показатель 7. Площадь земельных участков, подлежащая постановке на кадастровый учет в границах муниципального образования Га 8 8 8 3 3 3
Показатель 8. Процент обеспечения многодетных семей земельными участками от количества многодетных семей состоящих на учете процент 100 100 100 100 100 100
Показатель 9. Процент земельных участков, категория и ВРИ которых подлежат установлению от земель категория и ВРИ которых не установлены процент 100 100 100 100 100 100
Показатель 10. Сумма поступлений от приватизации недвижимого имущества Тыс. руб. 150 154 159 164 169 174
Показатель 11. Плановые показатели от сдачи в аренду имущества (за исключением земельных участков), находящегося в собственности городского округа Котельники, к планируемым показателям бюджетного задания процент 100 100 100 100 100 100
Показатель 12. Сумма поступлений от земельного налога Тыс. руб. 270000 281798 288855 303298 295036 295036
Показатель 13. Количество ликвидированных (реорганизованных) МУПов и акционерных обществ с долей муниципальной собственности, не осуществляющих значимые для муниципальных образований Московской области виды деятельности единиц 0 0 0 0 0 0
Показатель 14. Введение в хозяйственный оборот недвижимого имущества, которое используется неэффективно единиц 0 0 0 0 0 0
Показатель 15. Инфраструктурное обустройство земельных участков, расположенных на территории Шатурского муниципального района Московской области, подлежащих предоставлению (или) предоставленных многодетным семьям городского округа Котельники Московской области процент 100 100 100 100 100 100
Показатель 16. Относительное количество объектов капитального строительства, выявленных в целях вовлечения в хозяйственный оборот, к данным государственного кадастрового учета процент 5 5 5 5 5 5
Начальник отдела управления имущественно-земельными отношениями В.С. Капуста
Приложение № 2
к муниципальной подпрограмме
«Развитие имущественно-земельных отношений
в городском округе Котельники Московской области на 2017-2021 годы"
Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие имущественно-земельных отношений
в городском округе Котельники Московской области на 2017-2021 годы»
N п/п Мероприятия по реализации Программы Сроки исполнения Источники финансирования Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) Всего
(тыс.руб.) Объем финансирования по годам
(тыс. руб.) Ответственный за выполнение мероприятия Программы Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Задача 1. Повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности городского округа Котельники Всего: Средства бюджета городского округа Котельники 988 38778 955 4955 10956 10956 10956 Эффективное использование имущества, находящегося в собственности городского округа Котельники
Средства бюджета Московской области 988 38778 955 4955 10956 10956 10956 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 1.1. Основное мероприятие 1. Обеспечение государственной регистрации права собственности городского округа Котельники на объекты недвижимого имущества и передача в управление имущественных отношений администрации городского округа Котельники 2017-
2021 гг. Всего: 237 1525 305 305 305 305 305 Отдел управления имущественно-земельными отношениями Средства бюджета городского округа Котельники 237 1525 305 305 305 305 305 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 1.1.1. Мероприятие 1. Оценка недвижимости при проведении аукционов по продаже имущества 2017-
2021 гг. Всего: 101 500 100 100 100 100 100 Отдел управления имущественно-земельными отношениями Оценка имущества для проведения аукциона
Средства бюджета городского округа Котельники 101 500 100 100 100 100 100 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 1.1.2. Мероприятие 2. Оформление документов технического учета, проведение по определению суда оценки объектов, признанных бесхозяйными, для целей признания прав собственности городского округа Котельники на данные объекты 2017-
2021 гг. Всего: 136 1025 205 205 205 205 205 Отдел управления имущественно-земельными отношениями Получение документов технического учета необходимых для оформления прав собственности объектов признанных бесхозяйными
Средства бюджета городского округа Котельники 136 1025 205 205 205 205 205 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 1.2. Основное мероприятие 2.
Реализация имущества, находящегося в собственности городского округа Котельники 2017-
2021 гг. Всего: 100 250 50 50 50 50 50 Отдел управления имущественно-земельными отношениями Средства бюджета городского округа Котельники 100 250 50 50 50 50 50 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 1.2.1. Мероприятие 1. Обеспечение и проведение предпродажной подготовки объектов продажи 2017-
2021 гг. Всего: 100 250 50 50 50 50 50 Отдел управления имущественно-земельными отношениями Подготовка объекта к проведению аукциона
Средства бюджета городского округа Котельники 100 250 50 50 50 50 50 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 1.3. Основное мероприятие 3.
Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в собственности городского округа Котельники, а также в иных случаях, установленных законодательством 2017-
2021 гг. Всего: 650 3000 600 600 600 600 600 Отдел управления имущественно-земельными отношениями Средства бюджета городского округа Котельники 650 3000 600 600 600 600 600 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 1.3.1 Мероприятие 1.
Оценка земельных участков, находящихся в собственности городского округа Котельники и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 2017-
2021 гг. Всего: 50 250 50 50 50 50 50 Отдел управления имущественно-земельными отношениями Отчёт о стоимости (оценки) земельного участка
Средства бюджета городского округа Котельники 50 250 50 50 50 50 50 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 1.3.2 Мероприятие 2.
Организация и проведение торгов по продаже земельных участков, находящихся в собственности городского округа Котельники и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
2017-
2021 гг. Всего: 100 250 50 50 50 50 50 Отдел управления имущественно-земельными отношениями Проведение торгов по продаже земельного участка
Средства бюджета городского округа Котельники 100 250 50 50 50 50 50 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 1.3.3 Мероприятие 3.
Выполнение работ по изменению (установлению) вида разрешенного использования земельных участков.
Выполнение кадастровых работ под объектами недвижимости, находящимися на балансе муниципальных учреждений работ по образованию, формированию земельных участков при разграничении государственной собственности на землю, а также в отношении земельных участков, право собственности городского округа Котельники, на которые не зарегистрировано 2017-
2021 гг. Всего: 500 2500 500 500 500 500 500 Отдел управления имущественно-земельными отношениями Внесение сведений в ГКН
Средства бюджета городского округа Котельники 500 2500 500 500 500 500 500 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 1.4. Основное мероприятие 4.
Осуществление мероприятий по определению инвентаризационной стоимости объектов капитального строительства, на которые право собственности физических лиц зарегистрировано в упрощенном порядке, для вовлечения их в налоговый оборот 2017-
2021 гг. Всего: 1 3 0 0 1 1 1 Отдел управления имущественно-земельными отношениями Средства бюджета городского округа Котельники 1 3 0 0 1 1 1 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 1.4.1 Мероприятие 1.
Проведение работ по определению инвентаризационной стоимости объектов капитального строительства, на которые право собственности физических лиц зарегистрировано в упрощенном порядке, для вовлечения их в налоговый оборот 2017-
2021 гг. Всего: 1 3 0 0 1 1 1 Отдел управления имущественно-земельными отношениями Установление инвентаризационной стоимости объектов капитального строительства
Средства бюджета городского округа Котельники 1 3 0 0 1 1 1 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 1.5 Основное мероприятие 5.
Реализация полномочий органа местного самоуправления в рамках Закона Московской области от 01.07.2011 № 73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области» 2017-
2021 гг. Всего: 0 34000 0 4000 10000 10000 10000 Отдел управления имущественно-земельными отношениями Средства бюджета городского округа Котельники 0 34000 0 4000 10000 10000 10000 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 1.5.1 Мероприятие 1.
Инфраструктурное обустройство земельных участков, расположенных на территории Шатурского муниципального района Московской области, подлежащих предоставлению (или) предоставленных многодетным семьям городского округа Котельники Московской области 2017-
2021 гг. Всего: 0 34000 0 4000 10000 10000 10000 Отдел управления имущественно-земельными отношениями Подготовка технической документации для реализации мероприятия в 2018 году
Средства бюджета городского округа Котельники 0 34000 0 4000 10000 10000 10000 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 Итого 2017-
2021 гг. Всего: 38778 955 4955 10956 10956 10956 Средства бюджета городского округа Котельники 38778 955 4955 10956 10956 10956 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 Начальник отдела управления имущественно-земельными отношениями В.С. Капуста
Приложение № 7
к муниципальной программе
городского округа Котельники Московской области
«Муниципальное управление» на 2017-2021 годы
Паспорт муниципальной подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2017 - 2021 годы
Координатор муниципальной подпрограммы Заместитель руководителя администрации городского округа Котельники Московской области Г.А. Дюкарева
Разработчик муниципальной подпрограммы Управление финансов администрации городского округа Котельники Московской области
Задачи муниципальной подпрограммы Задача 1.Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Котельники Московской области (далее – городской округ Котельники);
Задача 2.Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Котельники Московской области;
Задача 3.Совершенствование системы управления муниципальным долгом.
Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и источникам финансирования: Расходы (тыс. руб.)
Итого 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
Всего: 103 625 21 025 20 525 20 025 21 025 21 025
Средства бюджета городского округа Котельники 103 625 21 025 20 525 20 025 21 025 21 025
Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0
Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
Планируемые результаты реализации подпрограммы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
1.Удельный вес расходов бюджета городского округа Котельники Московской области, формируемых программно-целевым методом, в общем объеме расходов бюджета городского округа Котельники Московской области (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций) 86 98 98 98 98
2.Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов городского округа на оплату труда (включая начисления на оплату труда) да да да да да
3. Отклонение исполнения бюджета городского округа Котельники Московской области по доходам без учета безвозмездных поступлений от первоначально утвержденного уровня ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5
4.Ежегодный прирост доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета городского округа (без учета субвенций) ≥4,75 ≥4,75 ≥4,75 ≥4,75 ≥4,75
5.Доля исполнения расходных обязательств бюджета городского округа Котельники Московской области в отчетном финансовом году ≥94 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95
6.Отношение дефицита бюджета городского округа Котельники Московской области к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями БК РФ. ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
7.Удельный вес просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа Котельники Московской области в расходах бюджета городского округа Котельники Московской области < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
8. Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета городского округа Котельники -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25
9.Снижение долговой нагрузки на бюджет городского округа (отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50
Общая характеристика сферы деятельности, в рамках которой реализуется муниципальная подпрограмма
Данная Подпрограмма направлена на достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа Котельники, создание условий для эффективного социально-экономического развития городского округа Котельники и последовательного повышения уровня жизни населения городского округа Котельники. Прогноз развития сферы реализации муниципальной подпрограммы
Реализация данной Подпрограммы направлена на проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа Котельники, обеспечение экономической стабильности и необходимых условий для повышения эффективности деятельности исполнительных органов муниципальной власти городского округа Котельники, повышения качества и увеличения доступности предоставления муниципальных услуг на территории городского округа Котельники, качественное исполнение бюджета и управление муниципальным долгом.Инструменты для реализации подпрограммы:
1. Проведение стабильной и предсказуемой налоговой политики в городском округе Котельники.
Приоритеты налоговой политики городского округа Котельники направлены на создание эффективной и стабильной налоговой системы, поддержание сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа, стимулирование предпринимательской деятельности, в том числе развитие малого бизнеса, формирование благоприятного инвестиционного климата в основных отраслях экономики и социальную поддержку населения городского округа Котельники.Важными факторами, учитываемыми муниципальными органами при выработке основных направлений налоговой политики, являются - необходимость поддержания сбалансированности бюджетной системы при сохранении оптимального уровня налоговой нагрузки и предсказуемость действий в налоговой сфере, имеющей ключевое значение для инвесторов, принимающих долгосрочные инвестиционные решения.
В целях реализации комплекса задач, стоящих перед городским округом Котельники, необходимо качественное увеличение роста доходов, которое планируется достичь за счет проводимых мероприятий по мобилизации доходов.
В первую очередь это касается мобилизации платежей в сфере земельно-имущественных отношений, в том числе за счет:
обеспечения полного учета объектов недвижимости, включая земельные участки;
завершения работы по определению (уточнению) категорий земель и видов разрешенного использования земельных участков;
выявления нарушений целевого использования земельных участков, и направление информации в налоговые органы для применения повышенных ставок налога.
Кроме того, в связи с введением налога на недвижимость с 1 января 2015 года, необходимо обеспечить комплекс мер по введению налога на недвижимость на территории городского округа Котельники, в том числе при сформировании нормативной правовой базы по данному налогу, закончить проведение кадастрового учета всех объектов недвижимости и утверждение результатов кадастровой оценки объектов недвижимости. В рамках проводимой налоговой политики основным источником повышения доходного потенциала взимаемых налогов является также оптимизация существующей системы налоговых льгот.
На основе анализа финансовых и экономических затруднений в деятельности организаций разрабатывать мероприятия, направленные на решение проблемных вопросов организаций, которые должны обеспечить выход убыточных организаций на безубыточный уровень деятельности, и погашение организациями задолженности перед бюджетами всех уровней.
2. Реализация программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета городского округа Котельники.
Применение программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета городского округа Котельники приведет к повышению результативности работы муниципального сектора и эффективности расходования бюджетных средств, увеличению эффективности управления результатами, увязке стратегических целей с распределением бюджетных средств и достижением результатов.
Построение программно-целевого бюджета городского округа Котельники основано на:
- интеграции бюджетного планирования в процесс формирования и реализации долгосрочной стратегии развития городского округа Котельники;
- внедрении программно-целевого принципа в организацию деятельности муниципальных органов власти городского округа Котельники;
- обеспечении сбалансированности и социальной направленности бюджета городского округа Котельники при сохранении высокой степени его долговой устойчивости;
- повышении результативности использования средств бюджета городского округа Котельники, в том числе за счет формирования оптимальной сети муниципальных учреждений городского округа Котельники, совершенствования перечня и повышения качества оказываемых ими услуг.
В целях совершенствования работы с муниципальными программами городского округа Котельники и повышения эффективности использования средств бюджета городского округа Котельники необходимо проводить ежегодную оценку эффективности муниципальных программ городского округа Котельники до формирования проекта бюджета городского округа Котельники на очередной финансовый год и плановый период, проводить анализ соответствия целей и задач, установленных муниципальными программами, приоритетам социально-экономического развития городского округа Котельники.Мониторинг эффективности муниципальных программ позволит обеспечить оптимальное соотношение связанных с их реализацией затрат и получаемых в ходе реализации результатов, прозрачность и достоверность бюджета, адресность и целевой характер использования средств бюджета городского округа.
3. Совершенствование системы управления муниципальным долгом городского округа Котельники.
В 2017-2021 годах муниципальная долговая политика городского округа Котельники, как и ранее, будет строиться на принципах экономии бюджетных средств и безусловного исполнения долговых обязательств городского округа Котельники в полном объеме и в установленный срок.
Эффективное решение задачи по минимизации расходов, направляемых на обслуживание муниципального долга городского округа Котельники, будет осуществляться путем целенаправленного воздействия на структуру долговых обязательств (по срокам, используемым инструментам, процентным ставкам) при одновременном решении задачи по увеличению срочности долговых обязательств.
2. Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммыN п/п Наименование показателя Методика расчета значений показателя
1 Удельный вес расходов бюджета городского округа Котельники, формируемых программно-целевым методом, в общем объеме расходов бюджета городского округа Котельники (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций) Расчет показателя:
УВРмп = (Рмп - Рс) / (Р - Рс ) x 100, где:
Рмп – расходы бюджета городского округа, формируемые в рамках муниципальных программ городского округа Котельники;
Рс - расходы бюджета городского округа Котельники, осуществляемые за счет субвенций;
Р – расходы бюджета городского округа Котельники.
Базовое значение показателя – 71,6 процента.
Периодичность предоставления - 1 раз в год.
2 Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета городского округа Котельники, %. Расчет показателя:
U2 финансовом году;Ri – объем расходов бюджета городского округа Котельники в отчетном финансовом году (по плану);
PZi-1 – объем просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа Котельники в году, предшествующем отчетному;Ri-1 – объем расходов бюджета городского округа в году, предшествующем отчетному (по плану).Отрицательное значение показателя свидетельствует о снижении просроченной кредиторской задолженности.
Периодичность предоставления - 1 раз в год = (PZi/Ri*100% – PZi-1/Ri-1 *100%), где
PZi – объем просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа Котельники в отчетном году
3 Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов городского округа Котельники на оплату труда (включая начисления на оплату труда) Расчет показателя:
U3 = «да», если PZT = 0,
U3 = «нет», если PZT > 0, где:
PZT - просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в отчетном периоде.
Периодичность предоставления - 1 раз в год.
4 Отклонение исполнения бюджета городского округа Котельники по доходам без учета безвозмездных поступлений от первоначально утвержденного уровня Расчет показателя:
Оиб = [100 - (И - Ибп) / (У - Убп ) x 100], где:
И - исполнение бюджета городского округа Котельники по доходам в отчетном финансовом году;
ИБ - безвозмездные поступления в бюджет городского округа Котельники в отчетном финансовом году;
У - первоначально утвержденный бюджет городского округа Котельники по доходам в отчетном финансовом году;
Убп - первоначально планируемый объем безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Котельники в отчетном финансовом году.
Базовое значение показателя - 3,7 процента.
Источник информации – решение Совета депутатов городского округа Котельники Московской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период
в первоначальной редакции, отчет об исполнении бюджета городского округа Котельники за отчетный финансовый год.
Периодичность предоставления - 1 раз в год.
5 Ежегодный прирост доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета городского округа (без учета субвенций) Расчет показателя:
U1=(NNi – NNDi)/Di*100% – (NNi-1 – NNDi-1)/Di-1*100%, где
NNi - объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Котельники в отчетном финансовом году;
NNDi - объем отчислений от налога на доходы физических лиц по дополнительным нормативам в бюджет городского округа в отчетном финансовом году;
Di – объем собственных доходов бюджета городского округа Котельники в отчетном финансовом году (объем собственных доходов определяется в соответствии со статьей 47 Бюджетного кодекса Российской Федерации);
NNi-1 - объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа в году, предшествующем отчетному;NNDi-1 - объем отчислений от налога на доходы физических лиц по дополнительным нормативам в бюджет городского округа Котельники в году, предшествующем отчетному;Di-1 – объем собственных доходов бюджета городского округа Котельники в году, предшествующему отчетному (объем собственных доходов определяется в соответствии со статьей 47 Бюджетного кодекса Российской Федерации).Единица измерения – процентов.
Периодичность предоставления - 1 раз в год
6 Доля исполнения расходных обязательств бюджета городского округа Котельники в отчетном финансовом году Расчет показателя:
И = ИР / УР x 100, где:
ИР - объем расходов бюджета городского округа Котельники в отчетном финансовом году;
УР - утвержденный объем расходов бюджета городского округа Котельники на отчетный финансовый год.
Базовое значение показателя - 80,0 процентов.
Источник информации – решение Совета депутатов городского округа Котельники о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период, отчет об исполнении бюджета городского округа Котельники за отчетный финансовый год.
Периодичность предоставления - 1 раз в год.
7 Отношение дефицита бюджета городского округа Котельники к доходам бюджета городского округа Котельники без учета безвозмездных поступлений Расчет показателя:
U4= (DF – А)/(D – БП) ,где:
DF – дефицит бюджета муниципального образования в отчетном финансовом году;
А – объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования, и снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, утвержденный муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о бюджете в составе источников финансирования дефицита местного бюджета в отчетном финансовом году;
D - утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета в отчетном финансовом году;
БП - утвержденный объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений местного бюджета в отчетном финансовом году.
Периодичность предоставления - 1 раз в год.
8 Удельный вес просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа Котельники в расходах бюджета городского округа Котельники Расчет показателя:
УВПКЗ = ПКЗ / РБМО, где:
ПКЗ - объем просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа Котельники
на конец отчетного финансового года;
РБМО - объем расходов бюджета городского округа Котельники в отчетном финансовом году;
Базовое значение показателя - < 1 процента.
Источник информации - отчет об исполнении бюджета городского округа Котельники за отчетный финансовый год.
Периодичность предоставления - 1 раз в год.
9 Снижение долговой нагрузки на бюджет городского округа Котельники (отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) Расчет показателя:
U5=DL / (D – БП)*100%, где:
DL – объем муниципального долга бюджета муниципального образования на
1 января текущего финансового года;
D – утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета в отчетном финансовом году;
БП – утвержденный объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в отчетном финансовом году.
Заместитель руководителя администрации Г. А. Дюкарева
Начальник управления финансов И.А. Гуреева
Приложение № 1
к подпрограмме «Управление муниципальными финансами»
муниципальной программы городского округа
Котельники Московской области
«Муниципальное управление» на 2017-2021 годы
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» НА 2017-2021 ГОДЫ

п/п Задачи,
Направленные на достижение
цели Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) Показатель реализации мероприятий муниципальной подпрограммы Единица изм. Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) Планируемое значение показателя по годам реализации
Бюджет городского округа Котельники Бюджет Московской области 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Задача 1. Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Котельники Московской области Показатель 1. Удельный вес расходов бюджета городского округа Котельники, формируемых программно-целевым методом, в общем объеме расходов бюджета городского округа Котельники (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций) % 71,6 86 98 98 98 98
Показатель 2. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов городского округа Котельники на оплату труда (включая начисления на оплату труда) да/нет да да да да да да
2 Задача 2. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Котельники Московской области Всего 18500, в тч. 2017 – 4000, 2018 – 3500, 2019 – 3000, 2020 4000, 2021 - 4000 Показатель 1. Отклонение исполнения бюджета городского округа Котельники по доходам без учета безвозмездных поступлений от первоначально утвержденного уровня % 3,7 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5
Показатель 2. Ежегодный прирост доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета городского округа (без учета субвенций) % 4,75 ≥4,75 ≥4,75 ≥4,75 ≥4,75 ≥4,75
Показатель 3. Доля исполнения расходных обязательств бюджета городского округа Котельники Московской области в отчетном финансовом году % 80,0 ≥94 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95
Показатель 4. Отношение дефицита бюджета городского округа Котельники Московской области к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями БК РФ. % ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
3 Задача 3. Совершенствование системы управления муниципальным долгом. Всего 85125, в тч. 2017 – 17025, 2018 – 17025, 2019 – 17025, 2020 17025, 2021 - 17025 Показатель 1. Удельный вес просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа Котельники Московской области в расходах бюджета городского округа Котельники Московской области % < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Показатель 2. Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета городского округа Котельники % - - 0,25 - 0,25 - 0,25 - 0,25 - 0,25
Показатель 3. Снижение долговой нагрузки на бюджет городского округа (отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) - ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50
Заместитель руководителя администрации Г. А. Дюкарева
Начальник управления финансов И.А. Гуреева
Приложение № 2
к подпрограмме «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2017 - 2021 годы
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» НА 2017-2021 ГОДЫ
№ п/п Мероприятия по реализации задач подпрограммы Сроки исполнения мероприятия Источники финансирования Объем финансирования мероприятия в 2015 году (тыс. руб.) Всего (тыс. руб.) Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Задача 1. Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Котельники Ежегодно, в течение текущего финансового года Всего, в том числе: В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности администрации городского округа Котельники. Управление финансов администрации городского округа Котельники Средства бюджетов городского округа Котельники Средства бюджета Московской области Средства федерального бюджета Внебюджетные источники 1.1 Основное мероприятие 1. Мероприятия по повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Котельники Ежегодно, в течение текущего финансового года Всего, в том числе: В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности администрации городского округа Котельники. Управление финансов администрации городского округа Котельники Средства бюджетов городского округа Котельники Средства бюджета Московской области Средства федерального бюджета Внебюджетные источники 1.1.1. Мероприятие 1.. Формирование проекта «программного» бюджета городского округа Котельники на очередной финансовый год и плановый период Ежегодно, в течение текущего финансового года Всего, в том числе: В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности администрации городского округа Котельники. Управление финансов администрации городского округа Котельники Удельный вес расходов бюджета городского округа Котельники, формируемых программно-целевым методом, в общем объеме расходов бюджета городского округа Котельники (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета) в 2017 года составит 86 процентов
Средства бюджетов городского округа Котельники Средства бюджета Московской области Средства федерального бюджета Внебюджетные источники 1.1.2 Мероприятие 2. Проведение мониторинга финансово-хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа Котельники, по курируемым видам экономической деятельности с целью выработки рекомендаций и осуществления мер, направленных на погашение задолженности организаций по налогам и сборам перед бюджетами всех уровней Ежегодно, в течение текущего финансового года Всего, в том числе: В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности администрации городского округа Котельники. Структурные подразделения администрации городского округа по направлениям деятельности Привлечение дополнительных доходов бюджета городского округа Котельники и обеспечение ежегодного прироста налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Котельники не менее чем на 4,75%
Средства бюджетов городского округа Котельники Средства бюджета Московской области Средства федерального бюджета Внебюджетные источники Средства бюджета Московской области Средства федерального бюджета Внебюджетные источники 1.1.3 Мероприятие 3. Проведение мониторинга финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа Котельники, в том числе эффективности использования и сохранности их имущества Ежегодно, в течение текущего финансового года Всего, в том числе: В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности администрации городского округа Котельники. Структурные подразделения администрации городского округа по направлениям деятельности Привлечение дополнительных доходов бюджета городского округа Котельники и обеспечение ежегодного прироста налоговых доходов бюджета городского округа Котельники.
Средства бюджетов городского округа Котельники Средства бюджета Московской области Средства федерального бюджета Внебюджетные источники 1.1.4. Мероприятие 4 Проведение мониторинга кредиторской задолженности казённых учреждений (на ежеквартальной основе по данным оперативной отчетности), бюджетных и автономных учреждений городского округа Котельники (на ежегодной основе по данным отчетов о результатах деятельности и использовании закрепленного муниципального имущества) Ежеквартально, ежегодно, в течение текущего финансового года Всего, в том числе: В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности администрации городского округа Котельники. Структурные подразделения администрации городского округа по направлениям деятельности Средства бюджетов городского округа Котельники Средства бюджета Московской области Средства федерального бюджета Внебюджетные источники 1.1.5 Мероприятие 5 Формирование расходов бюджета городского округа Котельники в рамках муниципальных программ при оказании муниципальных работ (услуг), выполняемых в соответствии с муниципальным заданием. Ежегодно, в течение текущего финансового года Всего, в том числе: В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности администрации городского округа Котельники. Структурные подразделения администрации городского округа по направлениям деятельности Удельный вес расходов бюджета городского округа Котельники, формируемых программно-целевым методом, в общем объеме расходов бюджета городского округа Котельники (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального и областного бюджета) в 2017 году составит 86 процентов
Средства бюджетов городского округа Котельники Средства бюджета Московской области Средства федерального бюджета Внебюджетные источники 1.1.6 Мероприятие 6
Оценка качества муниципальных услуг, результативности и эффективности выполнения муниципальных заданий Ежегодно до 31 декабря текущего финансового года Всего, в том числе: В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности администрации городского округа Котельники. Структурные подразделения администрации городского округа по направлениям деятельности Наличие оценки качественного и эффективного выполнения муниципального задания и предоставления муниципальных услуг
Средства бюджетов городского округа Котельники Средства бюджета Московской области Средства федерального бюджета Внебюджетные источники 2 Задача 2. Повышение качества исполнения бюджета городского округа Котельники Ежегодно, в течение текущего финансового года Всего, в том числе: 7 000 18 500 4 000 3 500 3 000 4 000 4 000 Управление финансов администрации городского округа Котельники Средства бюджетов городского округа Котельники 7 000 18 500 4 000 3 500 3 000 4 000 4 000 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0
0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 2.1. Основное мероприятие 1. Мероприятия по повышению качества исполнения бюджета городского округа Котельники Ежегодно, в течение текущего финансового года Всего, в том числе: 7 000 18 500 4 000 3 500 3 000 4 000 4 000 Управление финансов администрации городского округа Котельники Средства бюджетов городского округа Котельники 7 000 18 500 4 000 3 500 3 000 4 000 4 000 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 2.1.1. Мероприятие 1. Осуществление краткосрочного прогнозирования поступления доходов в бюджет городского округа Котельники Ежегодно, в течение текущего финансового года Всего, в том числе: В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности администрации городского округа Котельники. Управление финансов администрации городского округа Котельники Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа в разрезе ежедневных поступлений
Средства бюджетов городского округа Котельники Средства бюджета Московской области Средства федерального бюджета Внебюджетные источники 2.1.2 Мероприятие 2. Реализация мер по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Котельники Ежегодно, в течение текущего финансового года Всего, в том числе: В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности администрации городского округа Котельники. Управление финансов администрации городского округа Котельники Увеличение доходного потенциала городского округа и обеспечение ежегодного прироста налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Котельники
Средства бюджетов городского округа Котельники Средства бюджета Московской области Средства федерального бюджета Внебюджетные источники 2.1.3 Мероприятие 3. Равномерное финансирование расходов бюджета городского округа Котельники в течение финансового года Ежегодно, в течение текущего финансового года Всего, в том числе: В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности администрации городского округа Котельники. Равномерное финансирование расходных обязательств бюджета городского округа Котельники в течение текущего финансового года
Средства бюджетов городского округа Котельники Средства бюджета Московской области Средства федерального бюджета Внебюджетные источники 2.1.4 Мероприятие 4. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов городского округа Котельники Ежегодно, в течение текущего финансового года Всего, в том числе: 7 000 18 500 4 000 3 500 3 000 4 000 4 000 Управление финансов администрации городского округа Котельники Обеспечение финансирования непредвиденных расходов городского округа Котельники
Средства бюджетов городского округа Котельники 7 000 18 500 4 000 3 500 3 000 4 000 4 000 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 3. Задача.3. Управление муниципальным долгом городского округа Котельники, в том числе: Ежегодно, в течение текущего финансового года Всего, в том числе: 17 025 85 125 17 025 17 025 17 025 17 025 17 025 Управление финансов администрации городского округа Котельники Средства бюджетов городского округа Котельники 17 025 85 125 17 025 17 025 17 025 17 025 17 025 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 3.1. Основное мероприятие 1. Совершенствование системы управления муниципальным долгом городского округа Котельники Ежемесячно, в течение текущего финансового года Всего, в том числе: 17 025 85 125 17 025 17 025 17 025 17 025 17 025 Управление финансов администрации городского округа Котельники Средства бюджетов городского округа Котельники 17 025 85 125 17 025 17 025 17 025 17 025 17 025 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 3.1.1 Мероприятие 1. Мониторинг финансовых рынков и оптимизация структуры муниципального долга городского округа Котельники Ежемесячно, в течение текущего финансового года Всего, в том числе: 17 025 85 125 17 025 17 025 17 025 17 025 17 025 Управление финансов администрации городского округа Котельники Отношение объема муниципального долга городского округа Котельники к общему годовому объему доходов бюджета городского округа Котельники без учета объема безвозмездных поступлений не превысит 5 процентов
Средства бюджетов городского округа Котельники 17 025 85 125 17 025 17 025 17 025 17 025 17 025 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 Итого Всего, в том числе: 24 025 103 625 21 025 20 525 20 025 21 025 21 025 Средства бюджетов городского округа Котельники 24 025 103 625 21 025 20 525 20 025 21 025 21 025 Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 0 Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 Заместитель руководителя администрации Г. А. Дюкарева
Начальник управления финансов И.А. Гуреева

Приложенные файлы

  • docx 89170181
    Размер файла: 506 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий