Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа, к общему количеству жалоб, поступивших на портал (за месяц, предшествующий отчетному периоду) % 0 0 0 0 0 0.


Утверждена
постановлением администрации
городского округа Краснознаменск Московской области
от 14.10.2016 № 671-ПА
(в редакции постановлений
от 05.12.2016 № 868-ПА)












Муниципальная программа городского округа Краснознаменск Московской области

Муниципальное управление в городском округе Краснознаменск Московской области на 2017-2021 годы



















г. Краснознаменск
2016г.
Приложение № 1
к изменениям в муниципальную программу
«Муниципальное управление
в городском округе Краснознаменск
Московской области на 2017-2021 годы»

Паспорт муниципальной программы
«Муниципальное управление в городском округе Краснознаменск Московской области на 2017-2021 годы»

Координатор муниципальной программы
Заместитель руководителя администрации Дерипаско А.А.

Разработчик программы
Отдел экономики (Шашкова И.Л.)

Цели муниципальной программы
Повышение эффективности муниципального управления, развития информационного общества в городском округе Краснознаменск Московской области

Перечень муниципальных подпрограмм
Подпрограмма № 1.Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.
Подпрограмма № 2. Управление муниципальными финансами в городском округе Краснознаменск Московской области.
Подпрограмма № 3. Развитие имущественно-земельных отношений в городском округе Краснознаменск Московской области.
Подпрограмма № 4. Развитие информационно –коммуникационных технологий для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Краснознаменск Московской области.
Подпрограмма № 5. Развитие архивного дела в городском округе Краснознаменск Московской области.
Подпрограмма № 6. Организация муниципального управления в городском округе Краснознаменск Московской области.
Подпрограмма № 7. Развитие муниципальной службы в городском округе Краснознаменск Московской области.


Расходы (тыс. руб.)

Источники финансирования муниципальной программы / подпрограммы, в том числе по годам:
Всего


Итого
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год


430 895,50
125 032,95
112 534,15
112 815,94
40 231,22
40 281,24

Средства федерального бюджета
9 123,00

3 041,00

3 041,00
3 041,00
0
0

Средства бюджета Московской области
10 608,00
3 183,00
3 206,00

3 227,00

496,00
496,00

Средства местного
бюджета
411 164,50
118 808,95
106 287,15
106 547,94
39 735,22
39 785,24

Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-

Планируемые результаты реализации муниципальной программы
2017
2018
2019
2020
2021

1. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ
100
100
100
100
100

2. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления в городском округе Краснознаменск Московской области государственных и муниципальных услуг
92
92,5
93
93,5
94

3. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в органы местного самоуправления городского округа Краснознаменск Московской области, МФЦ для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, единиц
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

4.  Сокращение среднего времени ожидания в очереди при обращении заявителя в органы местного самоуправления городского округа Краснознаменск Московской области, для получения государственных (муниципальных) услуг, в том числе: (минут)
13
12
11
10
10

среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ
13
12,5
12
11,5
11

5. Доля государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в МФЦ на территории Московской области субъектам малого и среднего предпринимательства, от общего количества государственных, муниципальных и иных услуг, включенных в перечень услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства, процент
100
100
100
100
100

6. Среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно в МФЦ в день
36
37
38
39
40

7.  Доля случаев нарушения нормативных сроков и порядка предоставления государственных (муниципальных) услуг (функций) до 3%.
4
3
3
3
3

8.Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году, %
-20,2
> =1
> =1
> =1
> =1

9.Отношение дефицита бюджета муниципального образования к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, % *
< = 10 *

< =10 *
< =10 *
< =10 *
< =10 *


10.Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального образования, %
0

0
0
0
0

11.Удельный вес расходов бюджета городского округа Краснознаменск Московской области, формируемых «программным» методом, в общем объеме расходов бюджета
>=98
>=
8
>=98
>=98
>=98

12.Снижение долговой нагрузки на бюджет муниципального образования (отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета муниципального образования без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений), %.
< = 10 *

< =10 *
< =10 *
< =10 *
< =10 *

13.Процент оформленных в муниципальную собственность городского округа Краснознаменск Московской области объектов недвижимости, ранее признанных бесхозяйными от общего количества объектов, выявленных на территории города и поставленных на учет в качестве бесхозяйных, %
100
100
100
100
100

14. Процент фактически проведенных проверок от общего количества запланированных проверок в текущем году, %
100
100
100
100
100

15. Сумма поступлений от приватизации недвижимого имущества, тыс. руб.
-
-

-

-

-


16. Увеличение доходов местного бюджета городского округа Краснознаменск Московской области от передачи в аренду муниципального имущества, тыс.рублей
32 500
32 500
32 500
32 500
32 500

17. Относительное количество объектов капитального строительства, выявленных в целях вовлечения в хозяйственный и налоговый оборот, к данным государственного кадастра недвижимости, %
5
5
5
5
5

18. Процент вовлеченных в экономический оборот объектов муниципального имущества, от количества выявленных неэффективно используемых объектов муниципального имущества, %
100
100
100
100
100


19. Процент оформления земельных участков и объектов недвижимости в муниципальную собственность от количества объектов, находящихся в реестре муниципальной собственности, %
100
100
100
100
100

20. Площадь земельных участков, подлежащая постановке на кадастровый учет в границах муниципальных образований, гектар
33
33
33
33
33

21. Сумма поступлений от арендной платы за земельные участки, включая средства от продажи права аренды и поступления от взыскания задолженности по арендной плате, тыс. руб.
90 300,0
92 300,0
94 300,0
94 300,0
94 300,0

22. Сумма максимально допустимой задолженности по арендной плате, тыс. руб.
1 666,75
400,0
400,0
400,0
400,0

23. Сумма поступлений от продажи земельных участков, тыс. руб.
0
0
0
0
0

24. Площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, подлежащих проверке в рамках муниципального земельного контроля, гектар
0
0
0
0
0

25. Площадь земельных участков, подлежащая оформлению в собственность Московской области, гектар
1
1
1
1
1

26. Площадь земельных участков, подлежащая оформлению в муниципальную собственность, гектар
3
3
3
3
3

27. Сумма поступлений от земельного налога, тыс. руб.
19 349,0
19 349,0
19 349,0
19 349,0
19 349,0

28. Процент земельных участков, категория и ВРИ которых подлежит установлению от земель категория и ВРИ которых не установлены, %
100
100
100
100
100


29. Процент обеспечения многодетных семей земельными участками от количества многодетных семей состоящих на учете, %
100
100
100
100
100

30. Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями, %
100
100
100
100
100

31. Доля информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области в своей деятельности, обеспеченных требуемым аппаратным обеспечением, %
96
97
98
99
100

32. Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз, %
100
100
100
100
100

33. Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями, %
100
100
100
100
100

34. Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи, %
95
95
100
100
100

35. Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, %
60
70
80
80
80

36. Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности, %
80
85
90
95
100

37. Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, участвующих в планировании, подготовке и проведении конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ, %
100
100
100
100
100

38. Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества, %
100
100
100
100
100

39. Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО, %
50
70
80
90
100

40. Доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:
для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с;
для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с;
для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с
100
100
100
100
100

41. Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области, шт.
12,9.
13,0
13,1
13,2
13,3

42. Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел., шт
1,5
2
2,25
2,5
2,75

43.Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи, %
75
80
85
90
90

44. Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве, %

100

100

100

100

100

45. Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве, %

100

100

100

100

100

46. Доля описей дел в муниципальном архиве, на которые создан фонд пользования в электронном виде, от общего количества описей дел в муниципальном архиве, %

100

100

100

100

100

47. Доля запросов, поступивших в архив через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, от общего объема запросов, поступивших за отчетный период, %

85,1

85,2

85,3

85,4

85,5

48. Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на гранении в муниципальном архиве Московской области, %

2,5

3

3,5

4

5

49. Доля выплаченных объемов по заработной плате, по прочим и иным выплатам от запланированных к выплате, %
100
100
100
100
100

50. Уплата запланированных к уплате налоговых платежей, %
100
100
100
100
100

51.Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок, %
100
100
100
100
100

52. Количество немуниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, чел.
4
0
0
0
0

53. Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа, к общему количеству жалоб, поступивших на портал (за месяц, предшествующий отчетному периоду)
0
0
0
0
0

54. Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», ответ по которым гражданином отмечен как неудовлетворительный и отправлен на повторное рассмотрение, к общему количеству жалоб, поступивших на портал (за месяц, предшествующий отчетному периоду)
Не более 15%
Не более 5%
Не более 5%
Не более 5%
Не более 5%

55. Доля муниципальных правовых актов, разработанных и приведенных в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Московской области по вопросам муниципальной службы, %

100

100

100

100

100

56. Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, предусмотренных планом противодействия коррупции, %

100

100

100

100

100

57. Доля муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействие коррупции, прошедших обучение по данной тематике, от общего числа муниципальных служащих, ответственных за противодействие коррупции, %

15

15

18

18

18

58. Расходы бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования

2476,09

2431,63

2387,74

2490,41

2597,50

59. Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, связанных с организацией муниципальной службы, %

100

100

100

100

100

60. Доля выполненных мероприятий по совершенствованию мотивации муниципальных служащих (от общего числа муниципальных служащих), %

100

100

100

100

100

61. Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию от общего числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации в отчетном году, %

100

100

100

100

100

62. Доля муниципальных служащих, вышедших на пенсию, и получающих пенсию за выслугу лет, %

100

100

100

100

100

63. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения, % квалификации в соответствии с планом - заказом, от общего числа муниципальных служащих

20

20

20

20

20

64. Количество муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования на 10 тысяч населения (Администрация, Совет депутатов, Контрольно-счетная палата)
52
52
52
52
52










Приложение № 2
к изменениям в муниципальную программу
«Муниципальное управление
в городском округе Краснознаменск
Московской области на 2017-2021 годы»

«Приложение № 1 к муниципальной программе
«Муниципальное управление
в городском округе Краснознаменск
Московской области на 2017-2021 годы»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Муниципальное управление в городском округе Краснознаменск Московской области на 2017-2021 годы»
№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной подпрограммы) 2015 год
Планируемое значение показателя по годам реализации



Местный бюджет
Бюджет Московской области
Федеральный бюджет
Другие источники



2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1.
Подпрограмма 1.«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»

1.
Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти и муниципальных услуг органов местного самоуправления Московской области в общем количестве обращений за получением государственных и муниципальных услуг
98658,37
0
0
0
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ
процент
90
100
100
100
100
100







Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления в городском округе Краснознаменск Московской области государственных и муниципальных услуг
процент
90

92
92,5
93
93,5
94







Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в органы местного самоуправления городского округа Краснознаменск Московской области, МФЦ для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности,
единица
2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5







Сокращение среднего времени ожидания в очереди при обращении заявителя в органы местного самоуправления городского округа Краснознаменск Московской области, для получения государственных (муниципальных) услуг
минуты
13,5
13
12
11
10
10







среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ
минуты
13,5
13
12
11
10
10







Доля государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в МФЦ на территории Московской области субъектам малого и среднего предпринимательства, от общего количества государственных, муниципальных и иных услуг, включенных в перечень услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства,
процент
100
100
100
100
100
100







Среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно в МФЦ в день
единица
-
36
37
38
39
40







Доля случаев нарушения нормативных сроков и порядка предоставления государственных (муниципальных) услуг (функций)
процент

4
3
3
3
3



* Показатель определен пунктом 1 Указа 601, программным обращением Губернатора Московской области «Наше Подмосковье», правовыми актами Московской области
** показатель, по которому предусмотрено бюджетное финансирование в 2016 г.
*** показатели, рекомендованные ЦИОГВ Московской области




№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации



Бюджет городского округа Краснознаменск МО
Другие источники



2017г.

2018г.
2019г.
2020г.
2021г.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Подпрограмма 2. «Управление муниципальными финансами в городском округе Краснознаменск Московской области»

1
Повышение качества исполнения бюджета городского округа Краснознаменск Московской области
В пределах средств бюджета городского округа Краснознаменск
Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году, %
процент
-4,7
-20,2
> =1
> =1
> =1
> =1




Отношение дефицита бюджета муниципального образования к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, %.
процент
0
< =10*
< =10 *
< =10 *
< =10 *
< =10*

2
Повышение эффективности бюджетных расходов
В пределах средств бюджета городского округа Краснознаменск
Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального образования,%;
процент
0
0

0
0
0
0




Удельный вес расходов бюджета городского округа Краснознаменск Московской области, формируемых «программным» методом, в общем объеме расходов бюджета
процент
98
>=98

>=98
>=98
>=98
>=98

3.
Совершенствование системы управления муниципальным долгом
В пределах средств бюджета городского округа Краснознаменск
Снижение долговой нагрузки на бюджет муниципального образования (отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета муниципального образования без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений), %.
процент
0
< =10*
< =10 *
< =10 *
< =10 *
< =10*


* в случае утверждения РСД о бюджете в составе источников финансирования дефицита местного бюджета снижения остатков - в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета





№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.)
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)
Планируемое значение показателя по годам реализации



Бюджет городского округа Краснознаменск Московской области
Другие источники



2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Подпрограмма 3 «Развитие имущественно-земельных отношений в городском округе Краснознаменск Московской области»

1
Задача 1
Развитие имущественного комплекса городского округа Краснознаменск Московской области
-
-
Процент оформленных в муниципальную собственность городского округа Краснознаменск Московской области объектов недвижимости, ранее признанных бесхозяйными от общего количества объектов, выявленных на территории города и поставленных на учет в качестве бесхозяйных, процент
%
50
100
100
100
100
100

2
Задача 2
Оптимизация структуры и состава муниципального имущества
-
-
Процент фактически проведенных проверок от общего количества запланированных проверок в текущем году, процент
%
100
100
100
100
100
100

3
Задача 3
Повышение эффективности использования муниципального имущества.
650,0

-
Сумма поступлений от приватизации недвижимого имущества, тыс. руб
тыс. руб.
2000,0
-
-
-
-
-





Увеличение доходов местного бюджета городского округа Краснознаменск Московской области от передачи в аренду муниципального имущества
тыс. руб.
36 100
32 500
32 500
32 500
32 500
32 500





Относительное количество объектов капитального строительства, выявленных в целях вовлечения в хозяйственный и налоговый оборот, к данным
%
-
5
5
5
5
5

4
Задача 4
Создание условий для вовлечения в экономический оборот объектов муниципального имущества
-
-
Процент вовлеченных в экономический оборот объектов муниципального имущества от количества выявленных неэффективно используемых объектов муниципального имущества
%
100
100
100
100
100
100

5
Задача 5
Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества
3335,0
-
Процент оформления земельных участков и объектов недвижимости в муниципальную собственность от количества объектов находящихся в реестре муниципальной собственности, процент
%
63
75
100
100
100
100





Площадь земельных участков, подлежащая постановке на кадастровый учет в границах муниципальных образований, гектар
площадь, га
33
33
33
33
33
33


Задача 6
Управление земельными ресурсами.
820,0
-
Сумма поступлений от арендной платы за земельные участки, включая средства от продажи права аренды и поступления от взыскания задолженности по арендной плате
тыс. руб.
86 500
90 300
92 300
94 300
94 300
94 300




-
Сумма максимально допустимой задолженности по арендной плате
тыс. руб.
1297,0
1 666,75
400,0
400,0
400,0
400,0




-
Сумма поступлений от продажи земельных участков
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0




-
Площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, подлежащих проверке в рамках муниципального земельного контроля
га
0
0
0
0
0
0




-
Площадь земельных участков, подлежащая оформлению в собственность Московской области
га
1
1
1
1
1
1




-
Площадь земельных участков, подлежащих оформлению в муниципальную собственность
га
3
3
3
3
3
3








-
Сумма поступлений от земельного налога
тыс.руб.
19 349,0
25 931
25 931
25 931
25 931
25 931




-
-
Процент земельных участков , категория и ВРИ которых подлежит установлению от земель категория и ВРИ которых не установлены
%
100
100
100
100
100
100

7
Задача 7
Обеспечение земельными участками многодетных семей
12000,00

Процент обеспечения многодетных семей земельными участками от количества многодетных семей стоящих на учете
%
-
100
100
100
100
100


















№№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение задачи (тыс. рублей)
Показатель реализации мероприятий подпрограммы
Единица измерения
Базовое значение показат-еля (на начало реализ-ации програм-мы) 2016 год
Планируемое значение показателя по годам реализации



Бюджет муницип-ального образования Московской области
Другие источники



2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Подпрограмма 4. «Развитие информационно –коммуникационных технологий для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Краснознаменск Московской области»

1.
Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой
процент
100
100
100
100
100
100



23845,26
-
Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями
процент
100
100
100
100
100
100

2.
Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой
процент
95
96
97
98
99
100



11629,02
-
Доля информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области в своей деятельности, обеспеченных требуемым аппаратных обеспечением
процент
95
96
97
98
99
100

3.
Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации
процент
75
80
85
90
95
100



4298,18
-
Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз
процент
100
100
100
100
100
100





Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями
процент
100
100
100
100
100
100

4.
Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных и муниципальных информационных систем
процент
69
80
86
91
94
96





8493,89
-
Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи
процент
90
95
95
100
100
100





Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
процент
50
60
70
80
80
80





Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности
процент
75
80
85
90
95
100





Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, участвующих в планировании, подготовке и проведении конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ
процент
100
100
100
100
100
100





Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества
процент
100
100
100
100
100
100





Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО
процент
0
50
70
80
90
100

5.
Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области
процент
100
100
100
100
100
100



3630,00
-
Доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:
для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с;
для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с;
для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с
процент
100
100
100
100
100
100





Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области
единица
12,8
12,9
13,0
13,1
13,2
13,3

6.
Улучшение качество покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории муниципального образования Московской области
процент
0
50
70
80
90
100



-
-
Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел.
единица
1
1,5
2
2,25
2,5
2,75

7.
Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории муниципального образования Московской области
процент
70
75
80
85
90
90



-
-
Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи
процент
70
75
80
85
90
90





























№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.)
Количественные
и/или качественные целевые показатели, характеризую-
щие достижение целей и решение задач
Еди
ница изме
рения
Базовое значение показа-теля (на начало реализа-ции програм-мы)
Планируемое значение показателя
по годам реализации



Бюджет городского округа Краснозна
менск Московской области
Другие источни-
ки



2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

6.
Подпрограмма 5. «Развитие архивного дела в городском округе Краснознаменск Московской области»


1.



























Увеличение количества архивных документов муниципального архива Московской области, находящихся в условиях, обеспечи-вающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, единиц
1899,15














2480,00
Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве
%
100
100
100
100
100
100





Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве
%
100
100
100
100
100
100





Доля описей дел в муниципальном архиве, на которые создан фонд пользования в электронном виде, от обще-го количества описей дел в муниципальном архиве
%
100
100
100
100
100
100





Доля запросов, поступивших в архив через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, от общего объема запросов, поступивших за отчетный период
%
-
85,1
85,2
85,3
85,4
85,5





Доля архивных документов, переведенных в электрон-но-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на гранении в муниципальном архиве Московской области
%
-
2,5
3
3,5
4
5













N п/п
Задачи, направленные на достижение цели







Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Ед. изм.
Базовое значение показателя на начало реализации программы 2015 год
Планируемое значение показателя по годам реализации



Бюджет городского округа Краснознаменск Московской области
Другие источники



2017 год
2018 год
2019 год




2020 год





2021 год





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

7.
Подпрограмма 6. «Организация муниципального управления в городском округе Краснознаменск Московской области»


1.
Задача 1: Обеспечение деятельности администрации городского округа Краснознаменск Московской области и ее структурных подразделений:
214751,58
17251,00
Доля выплаченных объемов по заработной плате, по прочим и иным выплатам от запланированных к выплате.

%
100
100
100
100
100
100





Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа, к общему количеству жалоб, поступивших на портал (за месяц, предшествующий отчетному периоду)
%
0
0
0
0
0
0





Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», ответ по которым гражданином отмечен как неудовлетворительный и отправлен на повторное рассмотрение, к общему количеству жалоб, поступивших на портал (за месяц, предшествующий отчетному периоду)
%
-
Не более 15%
Не более 5%
Не более 5%
Не более 5%
Не более 5%

2.
Задача 2: Ремонт учреждений:
3572,86
-
Уплата запланированных к уплате налоговых платежей.

%
100
100
100
100
100
100

3.
Задача 3: Укрепление материально-технической базы учреждений:
2609,94
-
Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок.
%
100
100
100
100
100
100

4.
Задача 4: Повышение квалификации работников
70,00
-
Количество немуниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации
чел.
1
4
0
0
0
0







N п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации)
Планируемое значение показателя по годам реализации



Бюджет г.о. Краснознаменск МО
Другие источники



2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

9.
Подпрограмма 7 «Развитие муниципальной службы в городском округе Краснознаменск Московской области на 2015-2019 годы»

1.
Задача 1
Развитие нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы.

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности органов местного самоуправления
0,00

Доля муниципальных правовых актов, разработанных и приведенных в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Московской области по вопросам муниципальной службы
%
100
100
100
100
100
100

2.
Задача 2
Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе в части кадровой работы.

247,24
0,00


Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, предусмотренных планом противодействия коррупции.
%
100
100
100
100
100
100



В пределах средств, предусмотренных на проведение мероприятий по повышению квалификации
0,00
Доля муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействие коррупции, прошедших обучение по данной тематике, от общего числа муниципальных служащих, ответственных за противодействие коррупции
%
10
10
15
15
15
18

3
Задача 3
Совершенствование организации прохождения муниципальной службы
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности органов местного самоуправления
0,00
Расходы бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования
тыс. руб.
2726,03***
2621,96
2532,92
2476,09
2431,63
2387,74



В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности органов местного самоуправления
0,00
Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, связанных с организацией муниципальной службы
%
100
100
100
100
100
100

4
Задача 4
Совершенствование мотивации муниципальных служащих
16856,11
-
Доля выполненных мероприятий по совершенствованию мотивации муниципальных служащих (от общего числа муниципальных служащих)
%
100
100
100
100
100
100





Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию от общего числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации в отчетном году
%
100
100
100
100
100
100





Доля муниципальных служащих, вышедших на пенсию, и получающих пенсию за выслугу лет
%
100
100
100
100
100
100

5
Задача 5
Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих
1254,96
0,00
Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации в соответствии с планом - заказом, от общего числа муниципальных служащих
%
7
20
20
20
20
20



















Приложенные файлы

  • doc 89170197
    Размер файла: 350 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий